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应交税费-应交增值税 下级科目一直没有结转,导致有大量余额。请问老师,这个有规定是怎么处理的吗?比如定期结转?
1/1030
2020-03-11
老师,请问为什么这题分录不写应交税费-应交增值税
1/695
2019-12-30
应交税费-未交增值税科目要登记哪种账本?
1/3098
2019-03-18
老师您好,之前粘度的增值税没有计提结转到未交增值税,直接缴纳了,现在应交税费是负数,金额很大,这个因该怎么调整呢老师
1/873
2019-08-20
应交税费-未交增值税,对应那个科目?
1/3194
2020-04-11
这种长途汽车票需要算税费吗计入应交税费应交增值税?
2/2525
2020-01-05
应交税费应交增值税 有三级科目 怎么解决啊?提示结账有设置不可以删除
1/827
2020-06-18
只需要把借方与贷方的应交税费——应交增值税的差额结转到营业外收入 差额是-1196.23结转到营业外 借应交税费-增值税-减免税-1196.23贷营业外收入-1196.23 结转营业外收入借营业外收入-1196.23贷本年利润-1196.23 就只这样结转可以吗/数是负数怎么做,
1/877
2017-07-15
为什么T型账,还有一个所得税科目,还有一个 应交税费 科 目。我以为是所得税科目借方登应交所得税,还是应交税费 科目借方登应交所得税。 上面打错了,是这样的问题
3/2970
2016-05-18
计提税金时,摘要写应交税金还是应交税费
1/1746
2019-10-22
为什么要用应交税费-应交增值税-转出多交增值税,可以不用这个科目吗,直接就用应交税费-应交增值税-转出未交增值税过度,不用转出多交增值税
2/1811
2022-04-04
应交税费,如果我方出售一批商品,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费这个应交税费是对方交还是我们交呀,如果是交的话,银行存款为啥还收入加税费计入银行存款
1/1210
2019-03-07
现还需交消费税吗?还是国家把消费税改成交所得税了?
1/608
2019-01-01
老师,抵减税款税控设备的480. 借:应交税费—应交增值税(抵减税款)(金蝶软件默认要选择到三级明细 ) 贷:管理费用 后,需不需要做多一个结转分录?应交税费-未交增值税和应交税费-应交增值税(抵减税款)之间怎么冲减?
1/508
2018-10-18
计提营业税金及附加的会计分录: 借:营业税金及附加 贷:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 缴纳: 借:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 贷:银行存款 这个分录在财务报表的利润表中会出现本月金额的 城建税,教育费附加,地方教育费附加是上面分录的各个金额吗
2/2175
2020-01-14
正常销售 应交其他税 是 借 税金及附加 贷 应交税费 应交资源税 那税金正常交的时候是借 应交税费 资源税 贷 银行存款 吗
1/699
2018-11-28
安装固定资产领用产品:借:在建工程,贷:库存商品,应交税费-应交消费税 集体福利设施安装领用产品:借:在建工程,贷:库存商品,应交税费:应交增值税(销项税额),应交税费:应交消费税 老师能解释一下为什么增值税不同吗,还有消费税是在什么缓解缴纳呢
1/1660
2019-11-25
我在问答里看到以下内容:进项税额大于销项税额就这样做分录 借;应交税费-应交增值税-销项税,应交税费——应交增值税—转出未交增值税,贷;应交税费-应交增值税-进项税,这为什么要结转,什么时候结转
1/1228
2020-02-27
老师好!问题如下: 应交税费贷方有很多金额。这些金额是2020年至2022年这3年累积下来的。实际税款已交。前面会计没打印银行回单,未做付款凭证,接帐时银行帐已调平。现在写,借:应交税费 贷:银行存款。银行存款金额就对不上了。能有其方式来调整吗。我想到方式是,如应交税费 贷:应营外收入。这样做利润就增加了。还有其方式吗。昨天我点其它事情在做没有问清楚。
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2023-11-21
我们公司购买的打印机和纸借:管理费用-办公费307.69 应交税金-增值税-进项税52.31 贷:现金360.00由于是纯出口企业,发票已经认证,进项税额转出我该怎么写分录?
1/700
2018-06-25
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