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老师,公司每个月计提的工资借:管理费用-工资,贷:应付工资,包括员工个人承担的社保、公积金、个税吗???
1/274
2019-06-17
我是一个商贸公司,购买物料然后卖出去的那种,我进物料的时候是做得,借:库存,进项,贷银行,卖出的时候合同写了运费由我司承担,我销售的时候是否是借:银行,贷:主营业务收入,贷销项-13%,同时结转库存商品,借:成本,销售费用(运费),贷:库存商品,银行转账(运费)
1/30
2022-06-06
公司收到一张租车费发票开的是一年的金额12000,之后每月支付1000,请问这12000可以记做长期待摊费用吗? 借:长期待摊费用12000 贷:其他应付款12000, 每月付款: 借:管理费用1000 贷:长期待摊费用 1000 借:其他应付款1000 贷:银行1000 这样可以么
1/1177
2019-09-03
老师19年1月与房东签协议租的商铺,约定分两次付房租,6月付第一次房租费。1月账处理借:长期待摊费用12000,贷:其他应付款12000。计提借:管理费用1000,贷:长期待摊费用1000。6月付房租费借其他应付款6000,贷银行存款6000对?
2/775
2019-06-23
7月收到半年的网络费发票,借:长期待摊费用,贷:应付账款,8月借:应付账款 贷:银行存款,每月摊销 借:管理费用 贷:长期待摊费用,本月能全部摊销完,但是这个不应该计入长期待摊费用,还需要修改吗,应该计入什么科目
3/1123
2018-12-14
多栏式明细账一张纸写完了怎么过次页和承前页?借贷余金额分别怎么过次承前?明细项目的金额也需要过次页承前页吗?
6/1181
2023-01-06
建筑公司的被挂靠方,我付挂靠方款时,借应付账款 贷银行存款 其他业务收入(管理费),收到扣的挂靠方税费时,借库存现金,贷其他应付款,这样对吗?
1/1015
2018-08-20
老师,开户时账上没钱,自己存了一笔25,然后扣手续费扣了25,做账时借:银行存款,贷:其他应付款,借:管理费用,贷:银行存款,这样的话其他应付款怎么办呢
2/761
2021-12-10
现在取消待摊费用,预付的房租没收到发票,先按月摊销的,付款时借预付账款 贷银行存款 摊销时借管理费用 贷预付账款 那收到发票时怎么做凭证。
5/2050
2018-09-18
老师,这两个分录 不会。我写的是七是,借财务费用,贷银行存款 10是借 银行存款 贷应收利润
1/950
2020-03-13
销售商品的消费税,怎么做分录,这样对吗? 借:税金及附加 贷:银行贷款
1/435
2022-03-28
购买金税盘后如何做帐?借:管理费用贷:银行存款借:应交税费-应交增值税-减税额贷:管理费用然后呢?
1/401
2019-01-02
"融资租赁利息,计入借 财务费用 贷方 未确认融资费用 借 财务费用 贷 银行存款,买车分期产生的"
1/935
2023-03-15
收到退回多余的广告费是借库存现金,贷销售费用吗,前面做的销售费用入账的,还是贷预付账款呢
1/1038
2018-11-14
老师我把打印机费用1300一次入费用这样记可以吗 借:固定资产 贷:银行存款 借:管理费用 贷:累计折旧
1/812
2020-03-16
挂在个人头上的应付账款可以直接做:借 应付账款——推广费 **** 贷:应付账款——推广费 ***公司吗
2/526
2023-07-28
老师,一个公司最开始没有开发票出去,但有款项打进公司账户,做的是借:银行存款,贷:预收账款,后来做了借:预收账款,贷:应收账款,开发票出去时,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-销项 ,现在对方公司又转了一个10万的电子银行承兑汇票过来,这个会计分录应该是怎么做嘞?
3/646
2019-05-31
老师,你好,请问公司全体人员聚餐费用记入什么科目为好?是直接记 1,借:管理费用-福利费,贷:银行存款/现金 2,还是:借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费,第二步:借:应付职工薪酬-福利费,贷:银行存款/现金
1/1860
2019-06-19
老师你好,请教一下,银行利息收入,借,银行存款,贷财务费用,那贷方财务费用需要结转吗?
1/305
2019-01-10
借:管理费用 贷:现金,抵扣,借:应交税费-减免税款 贷:营业外收入为什么要走到营业处收入
2/1974
2017-01-11
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