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我们是被挂靠方,收到挂靠人转来的税金怎么做账?可以这么做吗,收到税金时:借:银行存款 贷其他应付款-税金 同时做 借:其他应付款-税金 贷:应交税费 ,支付税局税费时,借:应交税费 贷:银行存款
1/2314
2021-02-02
老师 帮我看一下 科目余额表 应收账款的借方负数余额 和应付账款贷方负数余额分别怎么解释呀 谢谢老师
1/772
2021-03-24
年初开具发票计入A项目应收账款,当月收到工程款,冲销A项目应收账款。现在发现是在B项目核算,请问如何调账?
1/777
2022-12-28
公司小规模开票1万,分录是借:银行存款/应手续账款,贷:收入,贷:应交税费—增值税,对吗
1/858
2019-01-14
货款打入公账,然后通过公账打入商场(我是商场的摊位)。1个月后,这笔货款再返回到我们公账,可以这样操作吗? 借-预收账款 贷-银行 借-其他应收款-商场 贷-银行 1月后 借-银行 贷-其他应收款-商场
11/1035
2021-08-09
请问公司其他应付款贷方余额负数,应该怎么调平?我借:其他应付款—6;贷:主营业务收入—6;对吗?
2/1353
2021-12-15
应收帐款和预收帐款什么时候做应收帐款,什么时候做预收帐款呢这二个老是搞不明白
1/2396
2019-02-18
为啥同是收到代销清单 一个借:银行存款贷:主营业务收入 另一个 借:应收账款 贷:主营业务收入
1/822
2019-03-03
小规模纳税人外购商品如何做分录?是不是:借库存商品贷银行存款(应付帐款)贷应交税费(应交增值税进项税额)
1/997
2017-12-27
去年的科目挂错了,本来一个是借:其他应收款-公司,贷:银行存款,错误为借:其他应付款-公司 贷:银行存款,今年怎么调整?
1/1332
2018-07-23
请问,购买材料,货到款已经付了,票未到要怎么做账?借原材料贷银行存款,收到发票再做,借应交税费(应交增值税-进项税额)贷原材料,这样做对吗?
3/387
2021-07-02
16年有一笔账务处理错误,分录为:借:应收账款 贷:主营业务收入 ,今查到16年已收到款项,20年修改账目,如何账务处理?
2/577
2020-06-22
上月销项税记账错误,少记一分钱,合同结算多记一分钱,这月该调整分录该怎么写?账面怎么调? 上月借应收账款 贷 合同结算(多一分) 应交税费(少一分)
1/400
2023-04-04
老师你好,我收到预付账款时应该做到预收账款还是做到应收账款的贷方,税局一般查预收账款科目的金额比较多
2/971
2020-07-13
会计分录有个这样的 借应收账款 300 贷其他业务收入100 贷银行存款200 这样做行吗?
1/1066
2020-03-02
前一笔借的贷款10万,凭证是贷短期借款,后一笔转县招标办了,这个的借短期借款还是其他应收款
1/437
2019-07-02
如果在没有设置预付和预收账款科目的情况下,资产负债表中的应收账款应该是按明细科目借方余额减贷方余额的对吗?
2/1283
2018-10-15
去年会计分录做错 借 其他应收款 贷银行存款做成借营业费用 贷银行存款 怎么更改
1/649
2022-04-03
[捂脸]老师,您能详细解释下应收账款和坏账准备之间的账务处理吗?提问了还不是很理解,比如无法收回的应收账款,表明应收账款减少记贷方,为什么坏账准备也一起减少呢?不是应收账款越多,对应的坏账越少吗?
1/953
2020-02-28
应付账款只设一级科目,按供应商核算。填列资产负债表应付账款, 可以用应付账款一级科目的贷方余额和预付账款一级科目的贷方余额相加吗?还是必须要取各个供应商有贷方余额的相加?
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2020-05-07
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