你好 老师,我这边25年是小规模,截止到2025年12月 问
没事的,据实申报了就行 答
老师好,生产企业出口免抵退中的收入,这个月有两个 问
你好,申报出口收入与退税没关系的 答
第12题为什么要用40000乘1-20%呀 问
因为稿酬所得每次收入超过 4000 元时,税法规定要先减除 20% 的费用,所以用 40000×(1-20%),再乘以 70% 的稿酬优惠比例,最后乘以 20% 的预扣率。 答
老师你好,不计提23年的社保,用那个科目啊? 问
直接补交的计入利润分配-未分配利润 答
老师,如果1月份汇算清缴补税,那在12月份账里返结账 问
你好不需要反结账补上的,也不需要修改财务报表 答

账入公司,1借现金/银行存款 贷主营业务收入/其他业务收入2.借应付帐款(主营业务成本/其他应付款) 贷现金/银行存款账入店家时,1.借应收帐款 贷主营业务收入/其他业务收入(分成后)2.借现金/银行 贷应收账款科目这样做对吗,
答: 应付帐款(主营业务成本/其他应付款) 贷现金/银行存款,这笔分录是支付成本吗?
9月份做三次分录,借银行存款,贷其他应付款,借应收账款,贷主营业务收入,借主营业务成本,贷银行存款,10月份,借银行存款,贷应收账款,借其他应付款,贷银行存款
答: 你好! 可以的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
关于租金收入的会计分录与确认的问题。2019年4月我们和b公司签订了租房协议,从2019年7月开始出租,一年租金600万,免租期3个月,5月份的时候,一年的租金都到账了。6月份的,我们开了60万的租金发票给对方。各位老师我有2个问题:1、4月份收到租金时,我做了借银行存款,贷预收账款。那么6月份开票80万,我怎么做?至7月份开始分摊进其他业务收入时又怎么做捏?2、现在6月份我们开票是不是当月就要完税,对方后期的发票还不需要,那么第三个月,我是不是要开始申报没开票的收入?
答: 1.借:预收 账款 应收账款 贷:营业收入 应交税费 2.开票当月要完税的。








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奋斗 追问
2020-03-02 11:31
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2020-03-02 11:32
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2020-03-02 11:32
玲老师 解答
2020-03-02 11:42