大同公司2019年5月末账面负债总额450000,六月发生下列经纪业务:收回应收账款50000 收到购货单位预付的贷款80000 向银行借入短期借款60000 以银行贷款归还应付账款60000 购买原材料45000,银行存款支付一半,另一半暂欠 收到押金5000,存入银行 用银行存款归还购买材料应付账款22500 计算出应交的产品销售税金35000 计算6月末企业负债总额和上述每项经济业务的发生对负债总额的影响分别为?
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2022-11-30
老师,力资费的专票,是借销售费用,应交税费-进项税额,贷应付账款么? 我百度时候有借销售费用,应交税费-进项税额转出贷应付账款,为什么需要进项税额转出?
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2018-11-09
你好 我们公司的认缴资本是3000万,资金未到账户,我做会计分类是 借:应收账款-公司 贷:实收资本 收到投资款时: 借:银行存款 贷:应收账款-公司 这样的会计分类对吗?
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2019-05-13
我方是建筑公司收到甲方以房抵工程款房屋一套抵100万工程款,开发票后借应收账款贷主营业务收入,附协议借固定资产贷应收账款,那后续处理怎么做
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2019-04-12
你好 我的客户直接把货款付到我的供应商账户 可以直接借应付账款 贷应收账款吗
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2019-12-29
申请一般纳税人时,需要100万的注册资本,然后就去借款100万汇入公司账户里,又从账户里转出100万还给借款人。这个会计分录做借银行存款,贷实收资本。借其他应收款,贷实收资本可以吗?后面如果有投资款进来,借银行存款,贷其他应收款吗?还是借银行存款,贷实收资本呢?
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2015-03-08
公司是仕宸机电,收到承兑汇票背书转让,借,应付账款―上海长征,贷,应收票据―利安消防,这样做,对吗,汇票还未到期,而且前面利安消防挂的都是应收账款,怎么把利安消防的应收账款和应收票据弄平
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2017-10-09
老师,公司是一家安保服务公司,收到劳务费的时候,是做借:银行存款 贷:应收账款 ,还是借:银行存款 贷:主营业务收入(应交增值税)?那个对?
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2021-11-19
收到某公司转账支票一张60000元,偿还前欠账款。会计分录 借:应收账款 贷:银行存款 为什么不是应付账款
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2019-04-03
有些员工问公司借款的我这样挂:借:其他应收款-某某 贷:银行存款 要是一直挂其他应收款会怎么样呢?
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2018-07-25
老师,资产负债表应收款项是根据应收账款借方和预收借方明细合计数填列,应收账款各明细借方余额加预收借等于资产负债表上的金额,在系统我该怎么查?
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2018-12-06
老师好,我公司采购低值易耗品100元,预付款时,借应付账款100,贷银行存款100,然后是材料回来,借周转材料不含税价88.5,贷应付账款--暂估款88.5,发票回来红冲,借:周转材料不含税价-88.5,贷应付账款--暂估款-88.5,然后借周转材料88.5,应交税费-应交增值税-进项税额11.5,贷银行存款。这样的吗?谢谢老师。
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2020-05-19
您好,同事在公司POS机上刷卡,之前都是刷5万回款5万,刷的时候我借:应收账款5万,贷:其他应付款5万,转给他时借:其他应付款5万,贷:银行存款5万;现在他刷了10万,回款99900,手续费扣了100,刷卡是我借应收账款10万,贷:其他应付款10万,转给他时怎么做分录啊
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2021-10-19
分录我应该怎么写?借主营业务收入贷,应收账款吗
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2018-03-05
老师,预收账款借方余额重分类,应该是应收贷方吗
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2022-01-26
总公司为分公司支付的电脑设备款项,总公司这边的会计分录,借其他应收款一分公司,贷银行存款。分公司的会计分录,借固定资产,贷其他应付款???发票抬头必须是分公司名称吧?
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2017-06-27
老师,你好!我们带客户去总部消费5000元,当时是有优惠750元,,然后记账:借:预付账款-总部4200 ,其他应收款-总部补贴750元,手续费费50,贷:应收账款-某客户5000元。那现在客户要退款,我们就按4250元退(实刷卡4200+50),请问退款的分录如何做啊?内账,内账,请不用考虑税费问题。
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2025-01-10
老师,往来科目的二级科目设置,我原来的认知是某个企业的名称,最近在听课时产生的疑惑: ①有的老师说,比如应收账款下的某个单位,比如:应收账款—华为科技有限公司,这个会计分录中的“华为”不是二级科目,而是辅助核算单位,是这样吗? ②老师说,所有往来科目下的单位名称都不叫二级科目,而是一种辅助核算名称 ③在第3张图片中的“其他应收款-押金"这个业务讲解中,老师说,如果需要写上哪个单位收的押金,那么将这个单位放在押金后面,作为三级科目,即:会计分录是这样的:其他应收款-押金-长沙万远物业有限公司,怎么理解 ④第2张图片的会计分录直接是:预付账款-房租费,而不是预付账款-某个单位名称 理解不了,谢谢
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2024-01-31
公司注销时应收账款,其他应收款,存货,应付账款都有余额怎么处理?
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2020-07-06
老师,员工借了1元差旅费,但是没用,有退回了,以前学习做的分录,借银行存款1,借,其他应收款-1这样写,没有虚增其他应收款的发生额,所以同理,老师你这么写,不是也虚增了应收账款的发生额吗,我觉得正确分录是,贷应收账款-4 贷银行存款4
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2023-05-10