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你好,老师。我同事为什么计提工资时,不直接计入应付职工薪酬-职工工资科目23975.52元,而是把贷方拆分了2个科目,贷方还有个应交税费-应交个人所得税52.8。
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2019-08-23
老师,关于职工教育经费的会计分录是: 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——职工教育经费 借:应付职工薪酬——职工教育经费 贷:银行存款 对吧?这个不算入员工工资薪金计算个税,只是从应付职工薪酬这个科目过度一下的对吧?
1/576
2023-03-29
公司代扣代缴的个人所得税可在企业所得税前扣除吗 计提时: 借:管理费用 贷:应付工资 发放时: 借:应付工资 贷:银行存款 其他应付款-扣缴个人所得税 这算扣缴的个人所得税需要做纳税调增吗?
1/1214
2019-06-05
工资 只有一种进管理费用科目,这种情况下是不是计提的管理费用工资跟应付职付薪酬要对的上才是呢,中间做过笔红冲,现在全年累计数应付职工薪酬的数比计提的管理费用工资就多出了我冲红的这个数,这样对吗
1/264
2022-05-13
申请延期缴纳税款其中一个申请条件: 当期货币资金在扣除应付职工工资、社会保险费后,不足以缴纳税款的。 请问,若公司应支付职工工资、社会保险的金额是20万,但是货币余额只有15万,不够付 这种情况还可以办理延期吗?
1/1581
2020-11-17
老师,一张项目经理的工资表,怎么入账。还没有发工资。就是收到了一张工资表,是计提工资应酬吗?等发放的时候再做付款
1/592
2022-09-29
计提工资只写上面的那笔分录,行吗? 下面的那笔分录可不可以在支付时再写, 借:应付职工薪酬-职工工资 77360 贷:其他应收款-社保费 8122.8 -住房公积金 3868 应交税费-应交增值税-个人所得税 51.08 银行存款-某某支行 65318.12
1/749
2022-02-20
工会经费,计提时:借管理费用 贷应付职工薪酬-工会 缴纳时借应付职工薪酬 贷银行存款 返还时,是借银行存款,贷 应付职工薪酬-工会,那应付职工薪酬贷方会一直有余额吧
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2023-07-10
请问老师,就是,之前就是开票的时候挂了应付账款,之后对方把这笔工程款打过来了,公司这次又收了对方预付的工程款,还没有开票,我能继续挂在应付科目吗?还是要挂预收?
1/525
2019-05-23
专项应付款贷营业外收入,这个怎么区分明细?比如哪些是付工资,哪些是付货款的?
3/1302
2021-10-09
本月发上月工资,本月交本月社保,正确的是不是工资和社保部分都计提,都通过应付职工薪酬科目来流转。这样的话,应付职工薪酬这个科目也就包含了企业承担社保的这一部分,年度汇算清缴时,工资薪金支出是不是就是应付职工薪酬的累计数(包含企业承担社保的这一部分)
1/2042
2019-09-03
工资里面个人所承担的那部分,应记到其他应付账款呢?还是其他应收账款呢?
1/595
2016-10-14
在建期间,比如专项应付款帐上有100万元,现在支付部份工程款从收到专项应付款里支付50万元分录这样做: 借:在建工程 货:银行存款 但专项应付款应该怎么结转出这50万?和应该什么时候结转出来呢?
1/2031
2017-08-28
老师,开给我单位的劳务费发票由经办人报销。入账是:借:费用.贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:其它应付款~员工。缴纳的个税如果是由报销的个人承担要怎么入账呢?
1/1143
2019-09-10
牛羊专业合作社现在修建畜棚,总价80万,扶贫开发局给了十万,其他的自筹,收到专款时借:银行存款 贷:专项应付款;支付工程款时借:在建工程 贷:银行存款,自筹跟专款都是做的这个分录,怎么提现其中的十万是专款呢?摘要里记清楚还是该怎么弄?
1/926
2017-09-22
从工资中扣除的个人部分,医疗和养老入其他应交款还是其他应付款?
1/357
2020-07-04
1月份收款职工医药费借:银行存款3.38贷:其他应付款-其他3.38付款给职工药费借:其他应付款-其他3.38贷:银行存款3.38结果银行付款付成了3.83并且又付给了公司,2月份给退回来3.83应该付给职工药费3.38应该怎样处理帐务处理?
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2020-02-20
现在个体工商户全部改查账了,建账时,银行存款对方科目挂什么比较好,其他应付款-法人,可以吗
1/697
2019-02-15
计提工会经费,教育费附加怎么样挂到其他应付款上,?这个分录应该怎么做
1/1011
2019-01-19
您好,买的营业执照 对方公司其他应付款-法人代垫数额大 明细是工资、差旅费、职工福利费、办公费等 这个一直挂着没问题是吗?后期会不会有什么影响?
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2019-08-14
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