应交费用-应交增值税(减免税款)抵减时是否转入应交增值税-未交增值税科目
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2020-05-15
航天服务年费280可全额抵扣,入应交税费-应交增值税-未交增值税科目吗
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2020-02-20
50ML价值1000元香水 境外邮寄和跨境电商方式进境税款各是多少? (消费税税率30%)
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2022-12-17
缴纳去年的企业所得税的银行扣款凭证,做的借:所得税费用,贷:应交税费-应交所得税,借:本年利润,贷:所得税费用,借:应交税费-应交所得税,贷:银行存款,这样对不对呀
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2017-05-04
你好,之间进行抵扣多了。后面进行转出了。转出时我做的分录是: 借:应交税费-应交增值税——进行税额转出 贷:应交税费——未交增值税 在银行第二月扣税费事。应交税费-未交增值税冲零。 目前:应交税费-进项转出这个仍留了这个余额在借方。这样是对的吗
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2020-03-17
小规模纳税人 日常分录:1.借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 2.季末 ,借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 对吗?
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2020-05-25
小规模销售收入10000不含税,借 应收账款10300 贷 收入主营业务10300 借 应交税费-应交增值税 300 贷 应交税费-应交增值税300,是写分录的吗?
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2017-03-12
借:应交税费-应交土地使用税贷:其它应付款这是交税时的分录吗
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2016-10-16
老师,机票抵扣不含税票价的9%,做账的时候也是做应交税费-应交增值税进项税吗?
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2021-07-13
老师,印花税的科目设置是不是如下:应交税费-应交增值税-印花税
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2024-04-13
收到专票,但暂时不准备抵扣,做分录: 借:原材料 应交税费-待认证进项税 贷:应付帐款 后面打算认证是: 借:应交税费--应交增值税-进项税 贷:应交税费-待认证进项税 这种可以吗?
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2024-09-08
老师,问一下应交税费/应交增值税/进项税,年末用为零吗,还是从开业到至今一直在账上显示
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2024-02-26
老师,应交税费一应交增值税进销项税累计数要不要每年年底结转掉?如果结转如何操作
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2021-03-12
请问小规模税控盘技术维护服务费账务处理会计分录怎么处理?应交税费-应交增值税借方余额怎么转平?[图片]
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2022-04-12
应交税费-应交增值税-减免税,这个科目月末能有余额么
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2023-09-14
应交税费——应交增值税(减免税税款)怎么理解这个科目,什么时候会用到,分录是怎么样的
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2020-11-19
老师,计提缴纳印花税。 借:管理费用,贷:应交税费-印花税。借:应交税费-印花税,贷:银行存款。 我记账 借:税金及附加-印花税,贷:应交税费-印花税。借:应交税费-印花税,贷:银行存款 这样可以吗?
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2020-06-12
小规模有销售收入时,分录是借应收账款,贷主营业务收入,后面的税款是的应交税费-应交增值税 还是应交税费-未交增值税呢 ,可以发下小规模应交税费的账务处理吗
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2023-07-23
小规模纳税人开增值税通用机打发票,征收率3%,如果发票金额合计30000元,下面哪种分录是对的 1、借银行存款30000,贷主营业收入30000, 借:应交税费-应交增值税-减免税款900 贷:应交税费-应交增值税900,借应交税费-应交增值税-减免税款,贷:营业外收入-补贴收入 2、借银行存款30000,贷主营业收入29126.2,应交税费-应交增值税873.8, 借:应交税费-应交增值税873.8,贷:营业外收入-补贴收入873.8
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2015-09-06
老师您好咨询一下:当月进项税额1000,销项税额2000,上期留抵税额1500 结转分录: 借:应交税费-销项税额2000 贷:应交税费-进项税额1000 应交税费-转出未交增值税1000 借:应交税费-转出未交增值税1000 货:应交税费-未交增值税1000 以上分录是否正,上期留底的1500分录不用操作,对吗?
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2020-02-24