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请问销售打款每天都减了手续费几元,银行少收款计入财务费用,一个月累计再一起做一张分录可以吗?分录是借财务费用,贷应收账款还是贷主营业务还是银行存款
1/582
2021-04-26
1、直接拿发票回来报销: 借:长期待摊费用/管理费用—开办费 贷:其他应付款—某某股东(附件是什么) 2、以后还款: 借:其他应付款—某某股东 贷:银行存款/库存现金(附件是什么)
5/1358
2016-03-30
老师这是厂家发货明细单。这个物料扣款咋做账务处理。是借库存商品负的4286.2.贷预付账款4286.2.还是借销售费用-物料费4286.2.贷预付货款4286.2
1/33
2022-04-13
上个月收到一笔款,不知道啥钱,借银行贷其他应付款,这个月知道了,是差旅费,那就借其他应付款,贷银行,请问老师,费用该怎么体现
1/702
2019-09-10
老师,会员卡充值100送30元,充值时候,借:银行存款100 销售费用30元 贷:预收账款130元 消费时候 是借:预收账款130元 贷:主营业务收入130么?
1/1034
2016-08-17
老师 手续费是承租方额外交的,不在房租合同内,就是租房让房东个人开发票,然后这个费用让企业承担。 这个发票款可以税前扣除吗
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2022-03-22
税控盘维护费支付维护费时,借:预付账款 280 贷:银行存款280 对吗?还是要放其他应付款?
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2020-05-26
融资租入固定资产,固定资产和发票都没到,现在付了一笔钱给融资公司,这个月先付钱下个月发票到。如何做分录? 这个月借:预付账款 贷:银行存款 下个月红冲 借:-预付账款 贷:-银行存款 然后在:借:财务费用 贷:未确认融资费用 借:长期应付款--应付融资租赁款 贷:银行存款 嘛?
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2022-05-31
以下个税手续费账务处理对吗?收到税务返,还借:银行存款 贷:其他应付款;支付给办税人员,借:其他应付款 贷:银行存款。
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2022-01-25
报销体检费需要做借:管理费用——员工福利费 贷:应付职工薪酬——员工福利费 借:应付职工薪酬——员工福利费 贷:银行存款 或者库存现金。这样的分录吗? 直接做借:管理费用——员工福利费 贷:银行存款。这样的分录行吗
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2016-04-08
给员工购买的铁架床,我可以直接记借管理费-福利费,贷银存吗?还是需要借管理费用 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款
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2023-10-08
财务费用 借方手续费50元,贷方利息收入100元, 手工帐记账1、手续费 借:财务费用 50 贷:银行存款 502、利息收入 借:银行存款 100 贷:财务费用 1003、月末结转 因此时 财务费用贷方余额有50元 则 借:财务费用 50 贷:本年利润 50那么本期借方发生额为100,贷方发生额为100,期末月为0,据此登记账簿,申报税务 。 这么做账,规范吗?
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2017-03-13
当月交的社保费直接,借销售费用―社保,贷银行存款,当月不交计提是借销售费用 ―社保费,贷应付职工薪酬 ―社保费,交的时候借应付职工薪酬―社保,贷银行存款,对吗?什么时候用应付职工薪酬过渡
5/804
2017-06-13
商业承兑汇票可以由收款人签发交由付款人承兑 是什么意思 理解不了
1/924
2023-03-22
老师问一下,1月付2016年的网费47000,我该怎么做分录呀?是借:预付账款 贷:银行存款吗? 2月摊销时借:管理费用 贷:预付账款 这样对吗老师?
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2016-01-28
老师,请问就是办公室的物业费付了,但是没回来票,我做分录借其他应付款,贷银行存款,等票回来,再,借管理费用,贷,其他应付款,对吗?
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2021-03-16
工会经费可以这么做吗?1.借管理费用 贷应付职工薪酬 2.借应付职工薪酬 贷银行存款
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2017-03-19
电脑价格没超5000,当月做行不行? 借:固定资产 贷:银行存款 借:管理费用-办公费 贷:固定资产
1/748
2019-11-01
付给贷款公司的利息费用只能开普通发票吗,还有贷款的本金可以开发票给我们公司吗?
1/1270
2017-10-25
2019年做了分录: 借 管理费用-房租36000 贷 银行存款18000 贷 其他应付款18000 请问2020年要怎么做摊销?
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2020-03-30
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