当月交的社保费直接,借销售费用―社保,贷银行存款,当月不交计提是借销售费用 ―社保费,贷应付职工薪酬 ―社保费,交的时候借应付职工薪酬―社保,贷银行存款,对吗?什么时候用应付职工薪酬过渡
5/804
2017-06-13
老师,先付钱,货也收到 ,但是发票没到,分录这样做对吗:预付账款,贷:银行存款。借:库存商品,贷:预付账款 —暂估借:库存~负数,贷:预付~暂估负数借:库存~,应交税费-应交增值税(进项)贷:预付账款
3/367
2023-12-05
有客人先打了11000多元,然后消费了10000元,现在要退回没消费的1000元给客户,收到钱的时候,会计分录是,借:银行存款 11000 贷:应收账款 11000,那退回钱的会计分录可以是贷:应收账款 -1000 贷:银行存款 1000吗?
3/831
2019-09-02
老师你好,请教一下,银行利息收入,借,银行存款,贷财务费用,那贷方财务费用需要结转吗?
1/305
2019-01-10
借:管理费用 贷:现金,抵扣,借:应交税费-减免税款 贷:营业外收入为什么要走到营业处收入
2/1974
2017-01-11
以下个税手续费账务处理对吗?收到税务返,还借:银行存款 贷:其他应付款;支付给办税人员,借:其他应付款 贷:银行存款。
1/364
2022-01-25
银行承兑汇票敞口费有什么法律依据的收费标准么
1/7010
2021-07-08
老师这是厂家发货明细单。这个物料扣款咋做账务处理。是借库存商品负的4286.2.贷预付账款4286.2.还是借销售费用-物料费4286.2.贷预付货款4286.2
1/33
2022-04-13
上个月收到一笔款,不知道啥钱,借银行贷其他应付款,这个月知道了,是差旅费,那就借其他应付款,贷银行,请问老师,费用该怎么体现
1/702
2019-09-10
老师,会员卡充值100送30元,充值时候,借:银行存款100 销售费用30元 贷:预收账款130元 消费时候 是借:预收账款130元 贷:主营业务收入130么?
1/1034
2016-08-17
我公司为供应商,请问采用建行保理业务收款,我们需要承担什么费?费用有多少?
2/1663
2019-11-23
请问这笔分录是讲进项税冲减行为费用吗? 没收到发票时 借:原材料 贷:应付账款 收到发票付款时 借:应付账款 应交税费 应交增值税 进项税额 营业费用(红字) 贷:银行存款
1/1198
2018-11-27
请问销售打款每天都减了手续费几元,银行少收款计入财务费用,一个月累计再一起做一张分录可以吗?分录是借财务费用,贷应收账款还是贷主营业务还是银行存款
1/582
2021-04-26
1、直接拿发票回来报销: 借:长期待摊费用/管理费用—开办费 贷:其他应付款—某某股东(附件是什么) 2、以后还款: 借:其他应付款—某某股东 贷:银行存款/库存现金(附件是什么)
5/1358
2016-03-30
借 无形资产 836.96万元 未确认融资费用 163.04万元 贷: 银行存款 1000万元 第一年年底付400万时 借: 长期应付款400万 贷: 银行存款400万元 借:财务费用 83.70万元 贷:未确认融资费用 83.70万元 借:应交税费-应交增值税(进项税额)52万元 贷:银行存款52万元 第二年年底付款300万元 借:长期应付款 300万元 贷:银行存款 300万元 借:财务费用(836.96-400+83.70 )*0.1=52.07 这里为什么是+83.70的利息而不是减掉呢,83.7是第一年的付掉了呀
1/777
2021-12-17
税控盘维护费支付维护费时,借:预付账款 280 贷:银行存款280 对吗?还是要放其他应付款?
1/746
2020-05-26
报销体检费需要做借:管理费用——员工福利费 贷:应付职工薪酬——员工福利费 借:应付职工薪酬——员工福利费 贷:银行存款 或者库存现金。这样的分录吗? 直接做借:管理费用——员工福利费 贷:银行存款。这样的分录行吗
1/466
2016-04-08
当天借款买东西,当天报销抵扣借款的还要分借:其他应收款,贷:银行存款,再报销冲抵其他应收款,还是说直接做费用,贷:银行存款啊
2/726
2020-05-18
给客户代垫的费用从之前是挂其他应收款的,然后可以用应收账款冲回来吗 借:其他应收款 贷;银行存款 冲 借:应收账款 贷:其他应收款
1/1370
2016-12-16
老师,你好,请问公司全体人员聚餐费用记入什么科目为好?是直接记 1,借:管理费用-福利费,贷:银行存款/现金 2,还是:借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费,第二步:借:应付职工薪酬-福利费,贷:银行存款/现金
1/1860
2019-06-19