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老师我把打印机费用1300一次入费用这样记可以吗 借:固定资产 贷:银行存款 借:管理费用 贷:累计折旧
1/812
2020-03-16
"融资租赁利息,计入借 财务费用 贷方 未确认融资费用 借 财务费用 贷 银行存款,买车分期产生的"
1/935
2023-03-15
以下个税手续费账务处理对吗?收到税务返,还借:银行存款 贷:其他应付款;支付给办税人员,借:其他应付款 贷:银行存款。
1/364
2022-01-25
请问我们公司缴税不计提,分录是这样写不?借:税金以及附加 贷:应交税费-附加税 借:应交税费-附加税 贷:银行存款 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款。那最后应交税费怎么结转呢?
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2022-04-02
公司是建筑业防腐保温公司,承接项目现在给施工方开增值税发票,挂靠方缴纳税金,预缴分录是:应交税费预缴增值税,附加税,印花税,,贷其他应付款吗,那最后其他应付款怎么冲减呢
1/791
2018-07-17
商业承兑汇票可以由收款人签发交由付款人承兑 是什么意思 理解不了
1/924
2023-03-22
账本里设置了承包结算应收款和承包结算应付款。但是报表上没有对应的一级科目。我就把承包结算应收款–50000元放到其他应收款里,其他应收款就变成了负数。把承包结算应付款放到其他应付款里。在把负的其他应收款也放进其他应付款里?
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2019-06-04
本月开票未发生成本,需暂估成本,借工程施工-劳务费,贷:其他应付款,结转借主营业务成本,贷工程施工劳务费;次月红冲后,记账借其他应付款,贷应收账款。这样可以吗
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2024-10-26
请问老师,我们是教育机构,学生缴费都是做的借:银行存款 贷:预收账款,然后月末确认收入借:预收账款 贷:主营业务收入,现在有学生教交学费开票了,我的科目是不是借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 ?
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2019-11-26
有个员工扣个税以下分录对吗 借方:其他应收款/个人借款:18068 贷方:应交税费/代扣代缴个人所得税:18068 银行扣款时候: 借方:应交税费个人所得税:18068 贷方:银行存款 18068 借方:应付职工薪酬 18068 贷方:应交税费个税 18068
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2021-11-24
对公银行收到利息138.36元,分录是借:银行存款 138.36 贷财务费用-利息收入138.36吗?还是做借:银行存款138.36 贷:财务费用-利息收入-138.36
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2021-04-05
房屋租赁合同的印花税怎么做账?计提时:借:管理费用 贷:其他应付款缴纳时:借:应交税费-应交印花税 贷:现金、银行存款
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2017-07-23
收不回的结汇损益 借 财务费用-汇兑损益 贷: 应收账款 多结汇的话 就 借 应收账款 贷 财务费用-汇兑损益 吗 我这样做对吗
1/1265
2019-01-10
企业用计提的党组织经费购买固定资产,借记其他应付款党组织活动经费,贷记银行存款,借记固定资产,贷记什么科目
1/1222
2022-07-15
老师你好!向银行贷款的利息费用,实际发生时借:财务费用 贷:银行存款。这是之前老会计做的分录。这样有什么问题吗?
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2022-03-01
支付广告费,发票没回来,借预付账款,贷银行,之后每个月摊销借管理费用,贷预付账款,那发票回来之后怎么做分录啊
1/1271
2019-10-31
外账,挂靠方在单位开发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 /应交税费。收到工程款借:银行存款贷:应收账款。给挂靠方支付时借记什么科目是其他应付款吗,贷记银行存款。
1/1121
2017-08-08
在年初本月合计是借贷方合计。用本期发生额加上期初额,是不是将期初额理解为1月1号发生在本期的费用
3/1208
2017-02-14
给员工购买的铁架床,我可以直接记借管理费-福利费,贷银存吗?还是需要借管理费用 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款
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2023-10-08
融资租入固定资产,固定资产和发票都没到,现在付了一笔钱给融资公司,这个月先付钱下个月发票到。如何做分录? 这个月借:预付账款 贷:银行存款 下个月红冲 借:-预付账款 贷:-银行存款 然后在:借:财务费用 贷:未确认融资费用 借:长期应付款--应付融资租赁款 贷:银行存款 嘛?
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2022-05-31
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