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应交税费应交增值税借方用红笔写的,应该怎么做账
1/676
2015-10-09
年结完了,19年期初数,应交税费-应交增值税 下的三级科目可以修改金额吗,不影响一级科目
1/533
2019-01-09
请问,应交税费—应交增值税影响利润吗?
2/2963
2020-04-14
应交税费-转让金融商品应交增值税 科目的借方有余额
1/978
2019-02-27
应交税费-未交增值税,最后是负数,怎么处理呢,因为没有计提,直接缴纳的。
6/2607
2022-04-06
申报缴纳上月的增值税为什么是借应交税费未交增值税
6/1040
2021-12-13
老师想问一下 增值税加计抵减应该在应交税费里面设置 增值税加计抵减科目 不是在应交增值税里面设置吧? 还有其他收益就是 在损益里面直接设置这个科目就行吧?
1/1395
2019-05-30
老师,应交税费―应交增值税三级明细科目都有什么?
2/5066
2019-08-19
上个季度超过9万,这笔分录要做吗?借:应交税税-交应增值税 贷:应交税费-未交增值税
1/546
2018-10-10
老师,我接的账不平怎么办,简易计税做账是不是应交税费_应交增值税_简易计税
3/1305
2019-06-29
老师好。如果公司实际不欠税。那么账务上:应交税费_应交增值税,这个科目期末应该没余额对吗?都结转到哪个科目了呢?。
1/497
2022-01-07
应交税费—未交增值税”余额在借方,本月不要交税对吧? 不是在贷方不要交税吧? 为什么要说应交税费—未交增值税”余额在借方不要交税呢,什么原理啊老师? 我知道销项小于进项当月不交
1/657
2018-03-23
请问这个 应交税费-应交增值税 1460 这个科目要咋么平?
1/740
2016-11-25
老师我想问下我之前做账留底有30000,记的是应交税费未交增值税借方,现在抵了之后留底只有9000了,但是我账务上应该怎么处理呢,我的账务上现在还是留底有30000记在未交增值税里面的
1/796
2020-07-03
关于应交税费-应交增值税下面的三级明细科目,月末结转问题,有好几种做法,有点疑问,所以在网上看了各位老师的回答,其实也不一致;
1/727
2019-07-04
应交税费应交增值税下的各个三级科目年末用不用结转
1/2571
2020-07-23
什么时候用应交税费,未交增值税这个科目
1/3227
2019-12-03
应交税费应交增值税有很多明细科目,那应交税费应交增值税期初余额和期末余额是看哪个明细金额
1/4256
2020-06-09
请问这个 应交税费-应交增值税 1460 这个科目要咋么平?
3/796
2016-11-25
除了国家设定的应交税费-应交增值税科目,是不是其他都可以计入应交税费科目,然后自己设定二级明细?
1/734
2019-08-13
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