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已经认证,先按照正常的做进项分录借:库存商品应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款红冲 做进项转出是否直接这样借:库存商品贷: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)应交税费-应交增值税(进项税额) 和应交税费-应交增值税(进项税额转出)不用再做分录吗?
1/2339
2019-03-28
12月做账,贷 应交税金-应交增值税-未交增值税4500 税控抵扣 做账 借 应交税金-应交增值税 -减免税额480元,贷 管理费用480 缴纳后增值税 4020元,做账 借 应交税金-应交增值税-未交增值税4020元,,贷 银行4020元,但是应交税金-应交增值税-未交增值税贷方 还有480元,怎么平账
1/799
2018-01-31
是建筑行业,发票收入计提时做了应交税费—增值税—销项税额,预缴税费时做了应交税费—未交增值税,这样对吗?还是预缴是也要做应交税费—增值税—销项税额?
1/707
2018-09-18
商贸公司购入很多产品时,有进项税额,这个应交增值税进项税额是填写在借方的,为什么呢
1/620
2015-11-15
进项税额大于销项税额有留抵,需要结转进项税额和销项税额到转出未交增值税吗?
3/2384
2019-12-08
差额征税公司。增值税申报表第10栏免税销售额是填全部开票收入,还是减差额后的金额,是税前还是税后,请指导,谢谢
2/1557
2019-07-12
请教一下,如果本月销项税额大于进项税额,需要缴纳增值税的情况下,月末是不是要转到未交增值税这个科目?实际扣税的时候,应该是那个科目呢?未交增值税还是已交增值税?详细的分录可以写一下吗?如果本月进项大于销账,不需要交税的情况下,是不是就不用做碰任何结转?
1/1311
2019-08-02
小规模季度销售额不满30万不需要交税~那分录怎么做?怎么从销项税额中转出?借:转出未交增值税 贷:未交增值税吗?未达到交税标准怎么记账?借:未交增值税 贷:用减免税额吗?有点混乱~麻烦老师谅解一下分录步骤~
1/1071
2019-10-12
2021年5月该企业以自产产品投资境内乙公司,该产品的不含增值税公允价值200万元,账面成本140万元,会计上已确认转让所得60万元,企业选择将对外投资确认的非货币性资产转让所得,分5年均匀计入相应年度的应纳税所得额。 问题是计算应调整的应纳税所得额,为什么答案是调增12万
1/490
2023-08-28
老师这个增值税主表我有点看不懂, 第20行期末留底税额有数:44225.41元相当于我们9月份没有缴纳增值税, 但是为什么第32行期末未缴税额那是51195.96元那。 这个地方应该没有数呀。 这个数我怎么看不懂那
1/826
2019-10-17
您好!小规模第一季度开专票不含税金额116504.86,开普票不含税金额76805.96(其中有用3%和1%的税率开票),未达30万,请问增值税申报表是不是这样填?
1/636
2020-04-14
小规模季度销售额不满30万不需要交税~那分录怎么做?怎么从销项税额中转出?借:转出未交增值税 贷:未交增值税吗?未达到交税标准怎么记账?借:未交增值税 贷:用减免税额吗?有点混乱~麻烦老师谅解一下分录步骤~
1/1759
2019-10-12
销项税额抵减,出口抵减内销产品应纳税额,月末要结转到转出未交增值税吗
1/3386
2019-09-17
请问:进项税额和销项税额三级名细科目,是要到年底才能结平吗? 还是每个月月底需要结转到“转出未交增值税科目”下给结平呀?
1/933
2020-02-11
老师根据科目汇总表填总账,如果库存现金在贷方是3万元,那么余额也是3万吗?期末余额等余增加额减去减少的吗
1/994
2020-05-21
营改增企业,国税增值税申报,填申报表1未开具发票销售额,填含税金额还是不含税金额?
1/2029
2017-04-10
附加税城建税 计税依据是增值税税额吗?
1/582
2020-12-24
一般纳税人,月底结转未交增值税,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税,下个月交税时,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款。那“应交税费-应交增值税(转出未交增值税)”科目的金额不就越往后越大吗?需要怎么冲减这个科目吗?
2/1957
2021-08-22
提示 应税货物及劳务表的第1栏“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”应大于等于第2栏“增值税专用发票不含税销售额”加第3栏“其他增值税发票不含税销售额”之和,该怎么填
1/2071
2021-10-02
老师请教一下,普票开了六万多、开了一个点(增值税申报表)免税额是不是按三点来填呢
1/428
2020-12-23
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