什么时候借:应收账款_个人贷:应收账款_✘✘公司
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2019-06-19
这个账本的过次页借方登记的余额是借方的发生额吗?别管这张上有哪几个月份的?
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2017-12-22
收回应收账款60万,不是借银行,贷应收账款?
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2021-04-27
什么时候借:应付账款_公司贷:应收账款_公司
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2019-06-19
借 管理费用 贷 应收账款 有这种账务处理吗
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2016-04-13
应收账款在那方是账算平了,借方还是贷方
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2020-04-30
以前年度的账记错了。 2019年。 借:应收账款-A公司 (这个应该是应收账款-B公司) 53000 贷:主营业务收入 50000 应交税费-应交增值税(销)3000 2020年我发现记错了,我要怎么办。 可以直接冲销吗? 借:应收账款-A公司 -53000 贷:主营业务收入 -5000 应交税费-应交增值税(销)-3000 借:应收账款-B公司 53000 贷:主营业务收入 50000 应交税费-应交增值税(销)3000 可是涉及到了主营业务收入,能这样做吗?如果不能,应该怎么做?
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2020-11-12
公司去年底开了张发票,款项未收到,代理记账公司帮我们做账时借方做成库存现金,贷方主营业务收入 应交税金-销项本公司可以免税,借方应交税金-销项 贷方营业外收入,去年申报表国税已按这个申报,今年1月底对方公司把发票款项打到对公账户了,再我怎么处理这笔业务,代理记账去年借方库存现金就做错了
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2019-03-19
老师你好,股东转入对公账户5万多,备注注资,后面股东又想把钱转为借款还给他,但是钱已经用于支付款了,账上已经没有钱了,我可以直接让股东写一张借款单签字按手印随同有“注资”备注的回单记账为借款吗?
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2020-06-08
老师您好我想问一下取得事业收入时怎么记双分录。 例如:财务会计借:银行存款109贷:事业收入100 应交增值税9 预算会计那边怎么记账?
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2019-08-20
老师,您好!请问老板垫付的钱,由员工去购买办公用品。是借记管理费用,贷记其他应付款。做账时原始凭证只需附上发票吗?还用附上收据吗?
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2022-03-21
理论上每笔业务发生取得原始凭证就得做记账凭证然后登账。但工作中我发现,有的带账会计,将一个月的票据整理好,比如管理费用所有票据粘到一张记账凭证上,借管理费用,贷现金。直接登记总账,不设明细账,这样也是可以的吗?
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2016-10-07
支付给其他公司的费用,支付的时候,是做的借:预付账款 贷:银行存款 收到发票是做的借:借:销售费用 贷:预付账款 现在不用这费用了,还有余额,对方公司退回来了,是不是直接做成:借:银行存款,贷:预付账款?
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2021-03-05
老师,其他应收款计提坏账准备并且已经结转,现在其他应收账款收回,分录是这样吗 借:本利利润 -500 贷:信用减值损失 -500 借:坏账准备 500 贷:其他应收款 500 还是直接 借:坏账准备 500 贷:其他应收款 500
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2023-09-22
老师企业内部没有设置预收和预付账款的科目,但是应收账款又有借方贷方的金额,那现在的资产负债表的应收账款 ,借方贷方是直接以应收账款借方减去贷方的金额计算直接填写吗?
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2016-01-18
老师帮看以下更正分录做对吗? 摘要更正上年10月10号凭证 借:银行存款 -207180 贷:应付账款-A公司 -162400 应收账款-B公司 -44780 借:银行存款 44780 贷:应收账款 -B公司 44780 借:应付账款-A公司 162400 贷:银行存款 162400
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2020-07-11
老师您好 例 今年年初应收账款借方余额20万 坏账准备贷方余额20万 今年3月1日全额确认坏账 借坏账准备 贷应收账款20万 此时应收账款 与坏账准备余额都是0 今天3月27日全额收回已转销的应收账款 借应收账款 贷坏账准备20万 借银行存款 贷应收账款20万此时应收账款全额收回余额为0 坏账准备却有贷方余额20万 怎么理解
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2022-03-27
为了对账 在实操往来账当中 尽量用 应收账款和应付账款 比如我是销售方以银行存款付款 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税 借:银行存款 贷 应收账款 购买方 借 原材料 应交税费 增值税 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 不管是票据什么的都是尽量通过 应收账款和应付账款做
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2021-06-04
房地产开票开了首付22万,上月收1万,这月收21万。怎么做平啊。 借方的1万应该记什么科目啊?借:银行存款 21万 贷:预收账款 209523.81 应交销项
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2017-10-12
老师我看不懂代理记账老师的科目汇总表,比如资产科目余额=上月期末借方余额+本月借方发生额-本月贷方发生额,但是余额是负数了,是这样?
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2020-03-18