送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-09-22 10:44

好,第一个不用做,只做第二个和第三个。

优雅的柚子 追问

2023-09-22 11:01

老师,是按比例计提的其他应收账款500。之前是按:借:信用减值损失 500   贷:坏账准备  500    现在其他应收账款收回     就直接借 :坏账准备  500    贷:信用减值损失 500

郭老师 解答

2023-09-22 11:02

计提的不都动
因为你还有其他的需要集体的

优雅的柚子 追问

2023-09-22 11:09

谢谢老师 是不是回复错了 什么意思    总共就5万其他应收账款,现在全收款来了

郭老师 解答

2023-09-22 11:13

你好,我的意思是计提的坏账不要红冲。

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相关问题讨论
您好同学 你的问题是什么呢?
2022-03-15 14:13:54
你好,这个9000包含着5000吗?如果是的话,借信用减值损失 贷坏账准备5000
2023-09-25 11:41:08
您好,借信用减值损失10000贷应收账款坏账准备9000其他应收款坏账准备1000
2022-03-08 19:32:23
你好, 借信用减值损失9000-5000+1000=5000 贷坏账准备…应收账款9000-5000=4000 坏账准备…其他应收款1000
2022-06-07 04:37:45
一般情况下,应收票据内容性质与应收账款类似,是核算的与销售收入有关的款项。 而预付账款是购货的,所以转入其他应收款。
2020-02-23 13:53:48
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