老师,其他应收款计提坏账准备并且已经结转,现在其他应收账款收回,分录是这样吗 借:本利利润 -500 贷:信用减值损失 -500 借:坏账准备 500 贷:其他应收款 500 还是直接 借:坏账准备 500 贷:其他应收款 500
优雅的柚子
于2023-09-22 10:42 发布 657次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-09-22 10:44
好,第一个不用做,只做第二个和第三个。
相关问题讨论

你好,具体是什么问题呢?
2021-03-28 11:09:08

您好,您的问题是什么呢
2021-04-17 08:58:07

您好同学
你的问题是什么呢?
2022-03-15 14:13:54

你好,这个9000包含着5000吗?如果是的话,借信用减值损失
贷坏账准备5000
2023-09-25 11:41:08

您好,借信用减值损失10000贷应收账款坏账准备9000其他应收款坏账准备1000
2022-03-08 19:32:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
优雅的柚子 追问
2023-09-22 11:01
郭老师 解答
2023-09-22 11:02
优雅的柚子 追问
2023-09-22 11:09
郭老师 解答
2023-09-22 11:13