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练习开发间接费用的核算。某房地产公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率9%,本月发生有关开发间接费用的经济业务如下。(1)应付管理人员工资15万元。(2)开发项目管理部门使用的固定资产月折旧额4.5万元。(3)用银行存款支付以下费用:电费20万元,增值税2.6万元;设备修理费2万元,增值税0.26万元;办公费用05万元。(4)本月在开发的各项产品实际发生的直接成本如表6-14所示。
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2021-04-27
练习开发间接费用的核算。某房地产公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率9%,本月发生有关开发间接费用的经济业务如下。(1)应付管理人员工资15万元。(2)开发项目管理部门使用的固定资产月折旧额4.5万元。(3)用银行存款支付以下费用:电费20万元,增值税2.6万元;设备修理费2万元,增值税0.26万元;办公费用05万元。(4)本月在开发的各项产品实际发生的直接成本如表6-14所示。
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2021-11-26
我公司于2008年10月份从外地购入一台大型设备,对方开具了增值税专用发票,我公司也如时将税款认证入账。使用时发现设备型号与所需设备型号不符,于2011年5月份将设备退回厂家,我公司给对方提供了开具红字增值税专用发票通知单,我请教的是对方把红字发票和抵扣联寄给我方后我公司将怎样处理固定资产账,应该怎样做会计分录
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2021-05-14
1、某厨具生产企业为增值税一般纳税人。2019年12月发生以下业务(1)购进一批原材料,取得的增值税专用发票上注明金额4万元,增值税税额0.52万元;当月将一半原材料用于生产了120套厨具A作为福利发放给本单位职工。 (2)购进另一批辅料,从小规模纳税人处取得的增值税专用发票上注明不含税价款50万元;支付不含税运费10万元,运费取得小规模纳税人申请税务机关代开的增值税专用发票。 (3)与某商场签订2000套厨具A销售合同,约定商场与2020年1月提货,2020年2月春节后商场再付款。当月给商场开具了增值税专用发票,发票上注明价款100万元。 (4)销售库存原材料给另外一家小规模纳税人生产企业,开具增值税普通发票注明含税价款6万元
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2022-04-04
!某厨具生产企业为增值税一般纳税人。2019 年12月发生以下业务:(1)购进一批原材料,取得的增值税专用发票上注明金额4万元,增值税税额0.52万元;当月将一半原材料用于生产了120套厨具A作为福利发放给本单位职工。(2)购进另一批辅料,从小规模纳税人处取得的增值税专用发票上注明不含税价款 50万元;支付不含税运费10万元,运费取得小规模纳税人申请税务机关代开的增值税专用发票。(3)与某商场签订2 000套厨具A销售合同,约定商场与2020年1月提货,2020年2月春节后商场再付款。当月给商场开具了增值税专用发票,发票上注明价款100万元 4)销售库存原材料给另外一家小规模纳税人生产企业,开具增值税普通发票注明含税价款6万
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2022-04-13
某大型卷烟厂为增值税一般纳税人增值税税率13%生产的卷烟为甲类消费税税率为56%150元每箱烟丝的消费税率为30% 2019年4月发生以下经济业务 1从农民手中收购烟叶10t收购凭证上注明的收购额20万元验收后直接送必赠烟丝加工厂加工成烟丝向运输公司支付含税运费1090元 2烟丝厂将10t烟叶加工成十10吨烟丝卷烟厂向烟丝厂支付加工费3万元 辅料费4800元,均含增值税,取得了增值税专用发票 3卷烟厂将十吨烟丝收回,支付运输公司烟丝运输费2180元 4卷烟厂进口生产用机器一台,支付价款折合人民币20万元,进口运费10900元,境内口岸至厂区运费4000元 设备关税税率7%,假设无其他费用 5购进卷烟用纸增值税专用发票注明价款3万元增值税3900元 6将5t烟丝和购入卷烟用纸的50%领用用于生产甲类菌液 7销售甲类卷烟2000大箱,每箱售价含税56500元
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2022-10-23
润滑油生产加工型企业属于收购类企业么?我要应聘一家生产润滑油企业,请问咱们这里有这类企业的实帐操作么?
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2018-02-01
房地产行业,预交增值税,附加税,土地使用税,土地增值税,哪些需要计提呢
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2021-04-16
建筑劳务类型小规模纳税人提供跨区域劳务,开具3%的增值税专用发票,在省外预缴的增值税是按照简易征收进行预缴吗?预缴的增值税能否扣除,在填写小规模纳税人增值税申报表中,应该在哪一张表格填写,在主表中第几行体现
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2023-08-26
3.某食品生产企业为增值税一般纳税人,从事食品的生产和销售业务,2019年5-7月份发生以下业务。 (1)5月份购进一批农产品作为生产用原材料,取得收购凭证上注明价款80万元;向小规模纳税人销售自产货物,开具普通发票上注明价款为25万元;出售一台2009年1月1日前购进并使用多年的生产设备,开具普通发票,取得销售额6万元。 (2)6月份购进一批原材料,取得增值税专用发票上注明价款30万元、税款3.9万元;向某超市销售一批自产货物,开具增值税专用发票上注明价款为50万元;将一批自制新产品全部出售给本企业职工,取得不含税销售额3.5万元,这批产品的生产成本为4万元,成本利润率为10%,无同类产品市场价格。 (3)7月份购进一批原材料,取得增值税专用发票上注明价款15万元、税款1.95万元;向某商场销售一批自产货物,开具增值税专用发票上注明价款为40万元,另开具普通发票收取包装费2万元;向某百货公司销售一批自产货物,开具增值税专用发票上注明价款为20万元,支付运输费用1万元,取得承运部门开具的增值税专用发票。 上述票据已在当月通过税务机关的认证。 【要求]根据上述资料,计算该企业各月应纳的增
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2023-10-17
老师,上月在外地预缴了增值税和附加税,本月还要交增值税和附加税,那么本月的附加税是按我本月要交的增值税的金额产生的附加税交还是我本月产生的附加税减去我外地预后的附加税的金额来交?现在的税务系统和以前的有点不一样,现在附加税申报表上面是本期已缴税额下面可以填数字,以前有外地预缴
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2022-02-16
个体卫生所,诊疗服务收入需要交增值税么?
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2023-10-19
季度增值税表不能自动生成数字提示是负
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2020-04-03
增值税期末留抵退税申请表,其中有一项留抵退税,日期从冒一天至冒一天,生产并销售非金属矿物制品,通用设备,专用设备及计算等设备销售额?,同期全部销售额?,占比,这个该怎么填
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2022-04-11
我这边是生产企业,有内销也有外销,出口外销业务本月开具了增值税电子普通发票,0税率的700万左右,增值税已经申报完了,本月不交税,进项税大于销项税200万左右。电子税务局出口退税管理模块我已经提交申报表了,用外销开票金额乘以退税率算出有免抵退税40万左右,已经在出口模块报了这40万左右了,麻烦请教一下我在电子税务局一般退抵税管理里面还要报什么表吗?因为那个有200万左右的留底税额不知道怎么处理了
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2021-12-13
甲电池生产企业202x年7月销售1500箱电池,每箱电池不含增值税价格为1000元(含包装物的价格150元)。根据税法的有关规定,销售该批电池应纳消费税=1500×1000×4%=60000元。请对其进行纳税筹划。
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2021-11-04
太行炼油厂2021年6月销售汽油100吨,收到销售额763400元;销售柴油200吨,收到销售额1176000元。另将汽油15吨用于本企业运输部门。汽油每吨的生产成本为3200元。计算该炼油厂6月份的增值税和销项税额分别是多少?
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2022-06-05
进项税金转未交增值税是按当月已认证抵扣转出还是按当月发生额转
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2015-12-12
请问增值税减免表上的本期发生额是销售额还是税额
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2022-01-18
请问 外贸型出口企业,进项发票中退税勾选的数据,应该填写在增值税申报表的哪个位置?谢谢!
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2020-02-22
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