生产型出口企业,有内销也有外销,如果这个月没有留抵进项,需要缴纳增值税,那还需要做出口抵减内销应纳税额分录吗?
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2019-12-19
老师,外贸公司和外商交易方式为FOB 形式,出口报关时,将海运费折算到产品价格里了,这样可以吗?
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2019-07-28
你好 在阿里巴巴收汇 公司有进出口权 自己报关 税局接受退税吗
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2024-01-05
我们公司是贸易出口企业,只出口不做内销,然后收到货物运输业增值税专用发票,还有代理运费,网络推广服务费和咨询费的专票,它们的增值税该怎么记账啊,是直接入费用,还是说先挂在增值税进项税额里面留着以后能抵扣啊?
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2016-12-12
你单位至2018年11月05日止增值税欠缴税额为9325.95元,应缴滞纳金为55.96 元,增值税进项留抵税额为19208.06 元。根据《国家税务总局关于增值税般纳税人用进项留抵税额抵减增值税欠税问题的通知》(国税发[2004]112号)规定现将你单位增值税留抵税额9381.91元抵减欠缴税额9325.95 元,抵减滞纳金55.96元。尚余增值税留抵税额9826.15 元。 广州市增请你单位据此通知对相关会计账务进行调整 (36) 老师这个怎么做分录!!
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2018-12-07
外贸出口企业,没有内销,电费增值税发票,运费增值税发票能退税勾选吗
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2020-03-30
老师你好,关于增值税进项税加计扣除10%帐务处理,借:应交税金—应交增值税(加计扣除)贷:营业外收入,这样做对不?
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2019-06-06
老师:出口商品的增值税专用发票已经认证,货物已经出口属于免税,退税率是0的,结转出口成本的会计分录怎么做?在申报表二怎么填?进项税额是不是不能抵扣,?
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2017-11-06
老师您好,出口退税的企业出口时开的是含税按13%开的增值税发票吗
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2021-05-03
就是比如我们公司是一般纳税人,我们这个月进项3万,销项5万,那我们的增值附加税该咋算,按照上海市的话
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2021-10-27
用的有一笔海关增值税,一直显示滞留,应该怎么处理了?也重新录入了,但是一直处于导入成功,但是一直没有显示接受成功?
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2019-05-22
老师,我公司代理进口货物,代代进口货物公司付税款,对方公司还没付税款给我公司,我公司又请了报关公司报关,扣税款时又让代报关公司在他们公账支付,我公司9月没付给报关公司10月付,这个分录怎么做?
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2023-10-17
生产型企业5月有一单出口业务,5月确认了收入,6月份先进行增值税申报,再进行出口退税申报,免抵额需要交附加税,是算作5月附加税呢是6月的呢
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2019-06-05
进口货物,交关税 ,算完税价格,是价格*货物*汇率,这汇率按哪天算啊
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2019-04-02
销项税额、进项税额、进项税转出、出口退税额、应纳税额这些是什么关系,有公式能对应上吗
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2017-08-22
2018年3月13日收到东阳杯业有限公司开具的发票27000元。(2月2日货已经报关出口给客户) 摘要:货物入库时:18oz不锈钢保温瓶27000/(1+17%) 借:库存商品----库存出口商品 23076.92 应交税金----应交增值税----进项税额 3923.08 贷:应付账款----东阳杯业有限公司 27000 摘要:结转商品销售成本: 借:主营业务成本 23076.92 贷:库存商品----库存出口商品 23076.92 摘要:进项税额转出 借:主营业务成本 923.08 贷:应交税金----应交增值税----进项税额转出 923.08 老师,这样处理可以吗?
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2018-04-13
我们企业是一家生产出口型企业,在2月我们确认了12月出口货物的收入,然后就开具了一张400万的免税出口发票,在3月进行出口退税申报的时候,我们发现2月的400万出口发票开错了,撤销了出口退税,并对2月的400万发票在3月进行了红冲,并且开具了正确的出口发票,想请问一下四月在申报三月的增值税的时候,增值税应该如何填列附表一,需要单独填写红冲的出口发票吗
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2019-03-16
我出口贸易公司退税,和增值税计算方法?
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2019-07-29
工厂自己做出口退税开增值税发票给谁
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2015-12-30
净残值跟增值税之间的关系
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2017-04-14