针对于增值税而言,定期定额和核定征收具体都指的什么?对于增值税申报会产生什么差异
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2018-11-06
为啥只考虑固定资产的差异20,公允价变动那个怎么没考虑,
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2021-07-14
老师,金蝶系统的存货核算 这里有差异 要做哪种单据调平呢
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2022-06-18
上月原材料入库本月收到发票,材料成本差异本月要计算吗?
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2023-12-28
老师 上月出口 次月开票 汇率是不是按上月的
有差异计入哪
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2023-08-21
年度间计提的存货跌价准备差异,对企业的利润有哪些影响?
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2019-10-15
为什么借:原材料 贷:应付账款--暂估应付账款,到月初的时候一定要用红字冲销呢?
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2023-03-17
老师营改增过后异地提供建筑服务的分包方在在异地要提前预缴纳税款吗? 夸市的项目 直接在营业所在地缴纳税款可以吗
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2016-05-27
想问下,所得税汇算时,工资怎么填,一般12月工资都是计提的,在1月实发肯定有调整,调整的差异费用已是计入第二年的,汇算时是不是不管调整的费用金额
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2023-03-20
老师好,一般纳税人工程总额153936.4,异地缴税3%,报备简易征收了的,成本费用135689.91,利润18246.49,企业所得税应该缴多少
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2019-05-28
甲企业为增值税一般纳税人,该企业生产主要耗用一种原材料甲,该材料按计划成本进行日常核算,甲材料计划单位成本为每千克10元,2019年5月初,“原材料”账户月初余额40000元,“材料成本差异”账户月初借方5200元,该企业5月份发生以下经济业务:
(1)5日,从A 公司购入甲材料5000千克,增值税专票上注明的销售价格为45000元,税额为5850元,全部款项以银行存款付清,材料尚未到达。
(2)10日,从A公司购入的甲材料到达,验收入库时发生短缺80千克,经查明,短缺为运输途中合理损耗,按实际数量入库。
(3)20日,从B公司购入甲材料4000千克,增值税专票上注明的销售价格为44000元,增值税为5720元,材料已验收入库,款项尚未支付。
(4)5月份,甲企业共领用甲材料6000千克用于生产产品。
要求:1、根据上述材料,假定不考虑其他因素,做以上业务的账务处理。
2、分别计算月初结存、本月购入、本月领用材料,月末结存材料的实际成本
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2020-04-24
甲公司为一般纳税人,适用13%增值税税 率,存货采用计划成本法核算。一个材料的计划成本为0.2万元/吨。当月的经济业务如下
(1)6月1日,原材 料借方余额2500万元,材料成本差异贷方 余额300万元
(2)6月3日,购入一个材料1000吨,取得增值税专票上注明价款万为200万元,增值税26万元,取得的运费增值税专票上注明的运费万为2元,增值税税额为0.18万元,材料验收入库并用银行存款支付。
(5)6月25日,收到22日购入的一个材料,并验收入库。
(6)截至6月30日,基本生产车间领用一个材料3000吨,辅助生产车间领用一个材料100吨;车间管理部门领用50吨,厂部管理部门领用10吨。
2. 12日购入A材料的实际成本
4. 六月份的材料成本差异率
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2021-06-22
你们,a公司属于制造业一般纳税人,平时有委托加工的,委托b公司帮忙加工产品,a公司在2020年11月做账的时候,暂估了一笔加工费【借:制造费用-加工费50000 贷:其他应付款-暂估款50000】,但是发票在2020年12月还是没有开过来,如果这加工费发票在2021年开过来,a\'公司暂估的加工费能在2020年的税前扣除吗
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2021-01-18
一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录,如果是上月计提本月缴纳,先在上月计提,本月缴纳即可计提: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税缴纳: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款如果是本月直接缴纳,是不是不用计提,直接缴纳,并在月底进行结转? 缴纳时: 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 结转时: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
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2019-03-20
老师,我们公司 是小规模纳税人,收入全部是异地工程收入,本期预缴税额大于本期应缴税额,怎么填申报表呢?
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2016-07-11
请教老师,小规模纳税人申报的时候增值税和账面存在一个尾差,账该怎么调
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2019-04-29
老师好,我们有笔进项发票暂不不认证 我做账时 借:材料 借:应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款-**公司;这笔待认证的进项税额到月底时是否需要结转?
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2021-12-10
我们是劳务派遣公司,现在属于一般纳税人。什么时候用一般征税?什么时候用差额征税?公司的票不够用?
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2021-12-06
老师你好,非货币性资产交换是不是只有交换商品和固定资产的时候才需要缴纳增值税,像长期股权投资和交易性金融资产就不用缴纳增值税是吗??
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2023-08-24
允许生产 生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,递减应纳税额,现在还有这个政策吗
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2023-01-29