增值税普通发票开给个人抬头的发票也要交增值税?
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2019-06-28
老师您好,增值税发票,哪部位交税,是指的增值部分吗?
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2019-12-16
老师,请问一下为什么多交的增值税退税后,这笔税费又重新归集回未交增值税的贷方?我是这样做账的 8月账务处理 借:应交税费—转出未交增值税789 贷:应交税费—未交增值税 789 在9月交税时: 借:应交税费—未交增值税 789 贷:银行存款789 在申报完8月增值税并扣缴税金后,才发现多交了560元,于是申请退税并更正申报到,申请退税时没做任何会计处理 在11月银行收到退税 借:银行存款560 贷:应交税费—未交增值税560 这样做出来后,我的应交税费明细账上显示还有这560元还未交税,请问一下,这是什么原因?我哪里做错了?
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2020-05-25
像这种交纳税金的时候不是应该借应交税费-未交税费,贷银行存款才能跟之前结转的科目一样,才能冲销应交税费-未交增值税贷方的金额,为什么又是应交税费-应交增值税(已交税金)?有点不理解
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2019-09-21
补交增值税怎么做分录
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2021-11-09
自产自用的产品用交增值税吗?比如自产的电脑用于办公室,用交增值税吗?
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2020-03-27
老师 请问统计局报表中的 应交增值税是累计的应交增值税的贷方余额吗?
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2019-06-10
小规模公司现在发现去年增值税申报表提交错了该怎么办,少交了增值税.
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2019-03-08
老师,问哈,建筑企业外地项目预交增值税,是不是必须要向当地预交增值税
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2022-10-18
老师,销售业务的账务处理在未收到货款开出的增值税会计分录是做应交税费,未交增值税,收到货款的情况下是做应交税费,应交增值税。是这样理解的吗
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2020-01-02
2018年末结账后应交增值税的科目余额表如下,2017年进大于销,有留抵,转出未交增值税在借方37088.17元。2018年分年前年中年后3情况,年前有留抵,所以虽然每月销大于进,借未交增值税在贷方,年中销大于进,未交增值税9000多隔月缴纳余额为0,年后进又大于销,借未交增值税在贷方。综合2018年未交增值税就在贷方21991.74。问是否得把转出未交增值税或者未交增值税结转转入对方科目方便查看留抵,还是就这样,算留抵税额时手动计算就可以?
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2019-02-25
是刚刚问小规模增值税计提的,那做到应交税金-应交增值税里,那以后季度如果小于30万不用交增税也是做在这个科目里吗?因为一个季度有三个月,如果前两个月是减免的,最后一个月是超过30万的,那是不是前两个月也人全额增税?
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2017-07-11
昨天听小规模增值税申报课的时候,老师说疫情免税情况下账务处理是借:银行存款,贷:收入,不用通过应交税费-应交增值税科目,原因是免税就是不仅免增值税所得税也免了,我不太懂,既然计入了收入不就要交企业所得税吗,为什么说免了?
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2020-12-04
这个季度增值税 是七月份缴纳 那我是不是借 应交税费 小规模应交增值税 贷 银行存款 那这个季度做账附加税怎么办?是七月缴纳增值税做分录的时候一起计提再缴纳 还是这个季度先计提附加税
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2020-07-15
题目: 3月31日,月末结转增值税 为什么答案是 分录: 借:库存现金 43219.14 贷:应交税费-未交增值税 43219.14
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2019-05-09
老师请问处置公司用过的货车,总共收到63800元,没有开票。公司小规模纳税人,在电子税务局申报的时候,是在第8行(其中:其他增值税发票不含税销售额) 这里填吗? 会计分录是这样吗? 借:银行存款 63800 贷:固定资产清理——货车 63168.32 应交税费-应交增值税(销项) 631.68
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2024-01-15
借:应收账款3300000贷:应交税费-应交增值税379646.1贷:工程结算2920353.9问题已经缴纳增值税238758.3 抵扣有效税额140887.8
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2020-11-01
老师,我们是小规模,我们海南这个月是24号前提交报表,比较我们这个季度收入40万,增值税免2个点,那我这个月计提增值税是按3个点计提吗,6月,借,银存40万,贷收入38.8万,应交税费-应交增值税1.2万,7月份,借,应交税费-增值税,1.2万,贷营业外收入0.8万,银存0.4万,对吗,还有附加税也是减半了,是不是也同样要按正常先提,下个月免得那部分转营业外收入?谢谢老师
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2020-07-19
去年年末,把所有应交税费的明细,科目余额都转入了未交增值税借方,然后今年一月进项加上去年留底还是需要缴税,是不是先要把未交的借方余额转入应交税费的进项再计提增值税
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2022-02-09
我们之前的会计缴纳增值税时做的分录是借:应交税费-已交增值税,贷:银行存款,一直没有计提,现在应交税费-已交增值税借方科目有20万,老板想把这科目调平,请问该怎么调呢?
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2019-09-03