老师你好!今天听了这个增值税的课程,那这个增值税发票有三联,在我的理解范围内第一联留给销货方的,这个不就是销货方的销项额吗?怎么上面显示增值税进项税额的记账凭证呢?
6/1205
2020-03-27
某企业2019年的会计利润1000万元,2019年12月将2台产品通过市政府捐赠给贫困地区用于公共设施建设,产品成本200万元,市场售价280万元(不含增值税)。请计算上述业务应调整的应纳税所得额。
4/242
2023-12-06
月末结转未交增值税,计提城建税,实际申报时有上期留抵税额不用缴纳增值税,计提的城建税咋么办
1/1069
2020-05-07
飞机票 总价是1190 不含民航发展基金是990 税额是89.1 不含税金额是900.9 增值税申报表的 金额栏填那个金额?
1/1558
2020-12-04
老师,下午好!申报第四季度小规模增值税时提示:申报失败】[1003]本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额-138613.86的2%。12月开的冲红发票1%
2/1594
2023-01-10
每个月的进项税额和销项税额要结转到转出未交增值税这个科目么
1/2741
2017-09-26
老师:真账实操中,建筑地产分公司11月中,这三笔业务,有几个问题不明白: 1、第三笔业务:应交税费-简易计税-分包税额抵减 的余额怎么处理? 2、如果没有分包发票,可以不做“应交税费-待转销项税额”转入总包税额,转“应交增值税”吗?直接在第一项业务做:“应交税费-简易计税-应交增值税”?
1/747
2017-12-26
老师,季度报税系统的年初余额 到底是季度初余额还是年初余额?
1/1363
2019-10-01
老师请教一下,普票开了六万多、开了一个点(增值税申报表)免税额是不是按三点来填呢
1/428
2020-12-23
你好,请问我公司进口了一批旧的机器,进口增值税抵扣是一次抵扣还是分2年来抵扣?税额2万左右。
1/650
2020-02-10
对选项b有疑问 可变现净值与成本的差额,应该是跌价准备的余额,如果上期有余额 计提跌价准备的金额就不是可变现净值与成本的差额
3/735
2022-02-10
10. 甲公司为增值税一般纳税人,本月销售产品一批,取得不含税销售额10 0000元,同时向对方收取包装费1130元,已知增值税税率为13%,则甲公司本月增值税销项税额为( )元。 A.13000 B.13146.9 C.13130 D.11634.42 参考答案:C 我的答案:B 本题考核增值税销项税额的计算。 甲公司本月增值税销项税额=100000×13%+1130÷(1+13%)×13%=13130元。
1/12014
2020-03-17
报增值税附表一时,开票金额的销售额和销项税额,就是税控盘里打印出发票汇总表里 实际销售金额/税额吧?
1/2580
2017-09-12
老师小规模一季度一报税本期应纳税额减征额数值怎么算出来的还有应征增值税销售额百分之三征收率那现在是百分之一怎么填写
1/862
2020-07-07
老师,现在税局给退留抵税额,我的留抵税额在应交税费_应交增值税_转出未交增值税借方,收到退税的分录怎么做?
1/245
2023-03-17
如何理解免抵税额会计分录,借:应交税费-应交增值税(出口抵减内销应纳税额) 贷:应交税费-应交增值税(出口退税),
1/5575
2019-04-09
老师,具体分录,不要给我讲道理,道理我懂。例: 借:销项税额 20000 贷:进项税额 10000转出未交增值税 10000 谢谢。
5/584
2017-05-31
老师好,请问我们单位6月份期末我在做结转增值税的时候相差一个期末留抵税额4030390.34元,因为5月开始我们单位开始做退税不缴纳增值税了,请问这个留抵的税额要做什么处理才能结平
1/199
2020-07-30
老师,养老院的增值税申报表也是填不含税金额吧
1/644
2019-10-14
销项税额抵减,出口抵减内销产品应纳税额,月末要结转到转出未交增值税吗
1/831
2019-09-17