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为什么财务费用在借方呀?这个不是应收账款里面减少的吗?
4/1237
2021-09-06
三八节给员工发福利100元/人,是不是借管理费用贷银行存款
1/856
2018-05-09
每个月计提租金,借:管理费用,贷:其他应付款,到年末怎么处理
3/1103
2017-06-15
收到利息分录借:银行存款 100 贷:财务费用-利息 -100,这样写对吗?
1/569
2019-01-09
汇兑损失是不是借财务费用-汇兑损失 贷应收账款-外贸出口
1/926
2018-05-22
漏签字挨税局发现了, 做工资分录:借:管理费用 贷:其他应付款
1/829
2017-09-15
老师,我可以直接这样做吗?借:管理费用-职工福利 贷:银行存款;
3/591
2022-05-14
购买转账支票取现 分录是不是借:管理费用-办公贷:银行存款
2/840
2018-07-26
老师,我们借别人的钱贷方用短期借款,那别人借我们的钱借方用什么科目。
1/617
2023-08-05
9月银行支付了799广告费用:分录 借 销售费用 ,贷 银行存款,10月份收到增值税票,如何做分录的呢 2021-01-12,18:24:58 你好,9月银行支付了799广告费用 借:预付账款,贷:银行存款 10月份收到增值税票 借:销售费用,贷:预付账款 2021-01-12,18:27:18 但是我9月份已经做了 分录了 借 销售费用 ,贷 银行存款 ,有没有什么补救的方法 你好,把错误的分录红冲,然后按我回复的步骤做账务处理 --老师您好,按您这个做后 ,结转本期损益那里,销售费用 -广告费 是 -45.23 (就是799的税费)这样是正确的吗
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2021-01-14
老师好!小规模纳税人主营咨询业务,付咨询费给别家推广业务公司费用 借主营业务成本 贷应付账款后面付款 借应付账款 贷银行存款可以吗?要价税分开吗?
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2019-07-03
请教老师,老板购买的工装,工装和发票先到了,款之后付出去的,分录怎么做?可以放员工福利里面吗?借管理费用-福利费,贷预付账款;借预付账款,贷银行存款
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2017-01-04
在12月底做了一笔利息收入,借银行存款130000贷财务费用130000,可是本年累计的财务费用是33.6,12月的财务费用是0
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2019-03-08
工资在总部发,社保自己公司代缴,分录是借:应付职工薪酬-社保费 贷:银行存款 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费 吗?
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2020-12-23
收到银行的利息,分录怎么写 借:银行存款 12.3 贷:账务费用-利息 是借方 -12.3 还是贷方的12.3
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2020-10-22
企业为员工发放福利,1.如果现金 则 借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金 借:费用 贷:应付职工薪酬-福利费 2. 如果实物 ,款项未付给销货单位 ,发票已开 借:应付职工薪酬-福利费 贷:其他应付款-X单位
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2014-10-12
老师客户用pos机刷卡付款的,手续费是在收款额里扣的,那么分录可不可以这么写: 借:银行存款9950 财务费用50 贷:主营业务收入10000
1/579
2022-02-21
当月付当月社保,借:管理费用—公司社保费,其他应收款—个人社保费,贷:现金,这样对么?
1/422
2018-05-23
收到租赁出去的公司交的水电费,是不是这样做账。借:银行存款,贷:管理费用-水电费
1/809
2018-06-06
问一下借管理费用-福利费,应交税费,贷预付账款,转凭证,就是简单理解,冲减预付吗
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2016-09-10
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