老板的意思师让供应商多开发票,但是对方说3万已经开完了,不想再开,说公司法人的名义给多开行不?老板承担税费,所以想知道这样的话,都要承担什么税?除了对方开票的增值税还有什么?是老项目,只能开普票
2/881
2017-03-02
我司是旅行社,去年12月份预收客户团款,并在12月份已开具普通发票给客户,但团队出发日期是今年2月份,因疫情原因团队取消出行,团款亦退给客户,但客户说发票已交财务,并已关账,不可以红冲了,请问我司怎么账务处理呢?(我司帮客户订的酒店及机票已扣除不能退的款项,供应商已退款给我司,并开出实际支付的发票给我司了)
1/562
2020-05-14
老师,当我们供应商开具发票给挂靠公司我们确认为工程款。怎么做会计分录
1/666
2020-06-03
供应商开来原材料发票,12月如果没认证的话是不是也要先暂估入账?还是可以等到1月再直接入账并抵扣
1/1023
2018-12-29
因B公司欠A公司货款,由于A公司不能开具发票但已挂往来,现委托C公司代收货款,C是A公司的原料供应商,如何做账务处理?
1/755
2018-11-14
老师,请问一下,一般纳税人给供应商开发票,发票类型为日用百货,税点是多少呢?
3/3170
2020-04-12
公司收到供应商开回来的4张发票,发票上没有盖发票专用章,发票没有盖章是不是不合法?不能税前抵扣?
1/1487
2017-05-09
老师,我们公司准备在京东淘宝这类的网站上卖产品,属于第三方供应商,我不知道表达的对不对,大概意思就是客户在京东淘宝下单,钱支付给京东淘宝,我们开发票给客户,京东淘宝扣除服务费后,把余额打到我们公户,扣除的服务费我们会受到对应的发票。 老师,整个过程的分录是怎样的?从发货到最后收钱做收入跟成本;还有就是发票抬头是开给客户的,但是钱又是从京东淘宝打过来,属于三流不一致吗?会不会有问题?需要怎样做?
1/1380
2019-10-09
16年汇算 已经做完了 15年公司的两张主营成本发票 10多万 技术开发费 普通发票 没有盖发票章 供应商三证合一税号已经变了没法补盖了 真么处理好啊
1/731
2017-06-02
供应商给我们开票,他开票的内容和我们对账的不一致,但是这张票我们已经认证了,现在是要我们提供红字发票申请单,他们开一个红字发票和一个正确的吗?这张票我们还没有抵扣
1/839
2017-08-07
,我司2月有一批进口货物,当月进项比对成功,并销售。7月客户公司反应产品不良,产品由客户公司废弃,我司开具红字发票并退款。海外供应商也给我司退款,不良货物不出口退港。请问我司进口时的进项税需要做进转出吗?
1/569
2019-07-23
老师好,请问我公司今年发生几笔出口业务,均在报关当月申报收入。因未收齐外汇收入,未向供应商支付全部货款,暂时未取得相应进项发票,需要在明年开具。代理报税会计说在明年五月前取得发票即可,今年先预估购货成本报税,可以将未开具的进项发票金额作为成本,请问这个说法和操作是可行的吗?
1/597
2019-12-28
关于销售给客户的产品提供维修服务的账务处理。操作模式为:客户—我司-供应商 ,我司给客户开的维修费发票为5万,供应商给我司开维修费发票为4.5万。我司开给客户作其他业务收入,借:银行 贷:其他业务收入 应交税费 供应商开给我司的作成本,计什么科目?
2/472
2021-09-27
老师你好!问一下供应商开给我们的红字专用发票,购买方和销售方信息只有公司名称和税号,可以吗?地址电话开户行没有
1/1060
2019-10-29
公司是生产型企业,原先采购负责与供应商对账,对好账发票与送货单交财务,财务部再审核,现在改革,要求对账转到财务部直接与供应商对账,100来家供应商,光单据就很多家,有什么好方法可以提供吗?
1/1239
2018-08-27
老师,你好!请问一下从去年到现在公司跟供应商的阿里巴巴上采购的零售货款可以累计起来开成一张进项发票过来抵扣增值税吗?可以的话合同从去年到现在这些零售货款的合同日期要写什么时候比较合同呢?谢谢!
1/438
2019-10-10
预付款发票追不回来如何处理?我司在采购过程中,由于采购金额不大,与供应商协商累计采购5000金额才开票,可后来公司业务变动,采购金额两年了仍没有达到5000,预付2-3千元的一直无法取得发票,请问如何处理?另外有的预付款,对方公司都不存在了,如何简单的处理?直接把事情说明,老总批后调帐。借:营业外支出 贷:预付帐款??是这样吗?
1/1651
2017-10-26
装修分包单位与装饰公司签百分之三的增值税票,公司要求要沙石的资源税证明,怎样开,沙石是通供应商签合同,只出了百分之三的增值税发票
1/382
2021-12-22
公司上月预付10000元模具费,公司挂了账,今天收到10000元增值税发票,请问怎么做账。模具人供应商处现在收到发票,借方佳什么科目呢?
1/1158
2018-03-27
之前预估了100万材料费,现在收到的发票金额比预估的少只有20万,并且收到的是前期已经付给供应商货款但未取得的发票,这种情况是先冲减预估还是先把已经付款的账冲减了。是建筑公司的账务,项目已经完工,已经结账以后也不会在发生收入。
6/369
2022-04-14