固定资产置换长期股权投资,借:长期股权投资,贷:固定资产清理,固定资产清理是用账面价值还是公允价值?
2/1737
2022-05-04
老师您好:交易性金融资产、长期股权投资、投资性房地产、可供出售金融资产等收益计入哪个科目?
2/2561
2016-05-12
股东前期借款给公司190万,当时备注写借款,现在老板想把这部分转为投资款,可以吗
1/843
2019-03-04
借;管理费用等科目 其他应收款(个人负担社保部分) 贷;应付职工薪酬(应发金额) 计提工资 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 (应发金额) 计提社保 借;应付职工薪酬-社保个人部分 贷;其他应付款-社保个人部分 支付工资 借;应付职工薪酬 贷;银行存款(实发数) 缴纳时 借;其他应付款-社保个人部分 贷;银行存款 应付职工
1/1107
2015-10-31
 ,老师您好,企业筹备初期发生的长期待摊费用从什么时间开始摊销
1/394
2018-11-14
如果把其他应收款的借方余额转入到其他应付款的借方后资产负债表中资产总额的期末数会减少吗?
3/2084
2019-02-27
公司借款需要写借条吗通常?我朋友需要从公司公对公借十万
1/1189
2020-07-08
1、未报销但已取到货物:借:库存商品 贷:其他应收款 报销时:借:其他应收款 贷:银行存款 上面的做法对吗? 2、公司没有钱支付装修费,由法人先垫付,后期在还给法人,以下方法对吗? 装修完毕,法人垫付时:借:长期待摊费用 贷:其他应付款;将法人垫付的钱归还时:借:其他应付款 贷:银行存款
5/1631
2020-02-21
你好老师,我好像分录做错了,不知道怎么调整 计提并发放工资: 借:管理费用-工资104270.98 其他应收款-代垫社保 10698.24 贷:应付工资-工资 11969.22 发放: 借:应付工资-11969.22 贷:其他应付款-孙 113544.32 应交税金-个税 借:管理费用-代垫社保 贷:其他应收款-代垫社保 缴纳社保:借:管理费用-养老 28529.20 医疗 11534.04 贷:银行存款 40063.24
1/648
2018-12-03
这题清偿借款必须是借款到期么
1/373
2019-03-26
银行存款期初可以把借贷差额放在资本公积里面,分录是 借 资本公积 贷 银行存款吗
3/1548
2017-03-21
作为转让公司的承接方,账是代理记账公司做的,查看前期账发现长期挂有一笔其他应付款-社保,为借方余额,原因是之前代理公司做账在后期一直没从工资中做扣减,又多出来一笔挂在其他应付款-其他的明细科目下挂有贷方余额,写的分录是支付社保,请问要怎么调整。
5/569
2023-01-18
老师替员工交社保的时候,不是借其它应收款-社保和借管理费用-社保费贷银行存款吗
2/731
2014-11-17
非金融企业间短期借款,可否挂其他应收(付)?
1/969
2019-08-26
我一个末集体从中国银行借入的短期借款利息2500元(资金借入的会计处理)
1/310
2023-12-03
法人向公司借款,打了20万元的欠条,这欠条算是空白发票不能入账。怎么办?
1/529
2018-11-05
老师 工资的分录可以这样做吗 计提 借:管理费用~工资(工资+社保个人的) 管理费用~社保(公司的) 贷:应付职工薪酬~工资 应付职工薪酬~社保 发放 借:应付职工薪酬~工资 贷:应付职工薪酬~社保(个人) 银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬~社保(个人) 应付职工薪酬~社保(公司) 贷:银行存款
1/2664
2020-04-19
老师:付款条件是什么意思?
1/5627
2020-05-21
以前年度支付的短期借款,新会计没有冲短期借款科目,直接冲应收账款科目,现在要怎么调回呢?现在短期借款有余额要清完
1/1348
2019-04-23
员工报销费用冲销借款,退回的长款在现金流量表列入哪一项
1/3637
2017-02-12