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老师问一下,1月付2016年的网费47000,我该怎么做分录呀?是借:预付账款 贷:银行存款吗? 2月摊销时借:管理费用 贷:预付账款 这样对吗老师?
2/564
2016-01-28
老师,请问就是办公室的物业费付了,但是没回来票,我做分录借其他应付款,贷银行存款,等票回来,再,借管理费用,贷,其他应付款,对吗?
1/576
2021-03-16
付给贷款公司的利息费用只能开普通发票吗,还有贷款的本金可以开发票给我们公司吗?
1/1270
2017-10-25
2019年做了分录: 借 管理费用-房租36000 贷 银行存款18000 贷 其他应付款18000 请问2020年要怎么做摊销?
1/1501
2020-03-30
有客人先打了11000多元,然后消费了10000元,现在要退回没消费的1000元给客户,收到钱的时候,会计分录是,借:银行存款 11000 贷:应收账款 11000,那退回钱的会计分录可以是贷:应收账款 -1000 贷:银行存款 1000吗?
3/831
2019-09-02
老师你好,请教一下,银行利息收入,借,银行存款,贷财务费用,那贷方财务费用需要结转吗?
1/305
2019-01-10
借:管理费用 贷:现金,抵扣,借:应交税费-减免税款 贷:营业外收入为什么要走到营业处收入
2/1974
2017-01-11
以下个税手续费账务处理对吗?收到税务返,还借:银行存款 贷:其他应付款;支付给办税人员,借:其他应付款 贷:银行存款。
1/364
2022-01-25
我公司为供应商,请问采用建行保理业务收款,我们需要承担什么费?费用有多少?
2/1663
2019-11-23
老师您好!我们是监理公司,挂靠A监理公司做业务,给A公司交挂靠费,问下内账里这个挂靠费怎么做凭证呢? 借:应收账款 100000 贷:主营业务收入-无票收入 80000 应交税费 20000 借:现金 80000 管理费用-税费 20000 贷:应收账款 100000 贷:应收账款
1/1053
2020-11-13
一、请帮忙看下分录是否正确?假设3月做2月的账,2月应发工资5000元(包含个人社保),单位社保200,个人社保100 2月计提2月社保:借:管理费用 200 贷:应付职工薪酬-社保 200 3月缴纳社保:借:应付职工薪酬-社保 200 其他应付款-代扣代缴-社保100 贷:银行存款 300 2月计提工资:借:管理费用 5000 贷:应付职工薪酬-工资 5000 3月发放2月工资:借:应付职工薪酬-工资 5000 贷:其他应付款-代扣代缴-社保100 银行存款4900 二、能入管理费用的只能是公司承担部分?
1/895
2020-04-22
单选题4/132 4、乙公司在与甲公司交易中获得300万元的汇票一张,付款人为丙公司。乙公司请求承兑时,丙公司在汇票上签注:"承兑。甲公司款到后支付。" 根据支付结算法律制度的规定,下列关于丙公司付款责任的表述中,正确的是( ) A丙公司已经承兑,应承担付款责任 B应视为丙公司拒绝承兑,丙公司不承担付款责任 C甲公司给丙公司付款后,丙公司才承担付款责任 D按甲公司给丙公司付款的多少确定丙公司应承担的付款责任
1/955
2019-06-23
借 无形资产 836.96万元 未确认融资费用 163.04万元 贷: 银行存款 1000万元 第一年年底付400万时 借: 长期应付款400万 贷: 银行存款400万元 借:财务费用 83.70万元 贷:未确认融资费用 83.70万元 借:应交税费-应交增值税(进项税额)52万元 贷:银行存款52万元 第二年年底付款300万元 借:长期应付款 300万元 贷:银行存款 300万元 借:财务费用(836.96-400+83.70 )*0.1=52.07 这里为什么是+83.70的利息而不是减掉呢,83.7是第一年的付掉了呀
1/777
2021-12-17
金税盘---购买时:借:“管理费用”贷:现金 抵减时借:应交税费——应交增值税(减免税款)贷:“管理费用”是这样吗
1/478
2018-06-21
有两笔费用 1、车用油,直接借营业成本,贷现金?2、员工快递费报销,借营业费用,贷其他应收款某某人?
1/945
2018-05-29
老师,我请教一下有关专项应付款的账务处理问题,拨入借:银行 贷:专项应付款 发生费用时是借:固定资产 、原材料、相关费用 贷:银行、现金,还是直接借:专项应付款 贷:银行、现金
1/1422
2017-12-26
老师,你好,请问公司全体人员聚餐费用记入什么科目为好?是直接记 1,借:管理费用-福利费,贷:银行存款/现金 2,还是:借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费,第二步:借:应付职工薪酬-福利费,贷:银行存款/现金
1/1860
2019-06-19
当天借款买东西,当天报销抵扣借款的还要分借:其他应收款,贷:银行存款,再报销冲抵其他应收款,还是说直接做费用,贷:银行存款啊
2/726
2020-05-18
给客户代垫的费用从之前是挂其他应收款的,然后可以用应收账款冲回来吗 借:其他应收款 贷;银行存款 冲 借:应收账款 贷:其他应收款
1/1370
2016-12-16
一般纳税人建筑安装业预收款怎么做账?是借银行存款贷预收账款 应交税费还是借银行存款贷预收账款 在借预收账款贷工程结算 应交税费?但是工程结算不是工程结束才能用的科目吗?但是给对方开票了要怎么入预收账款走?
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2017-04-22
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