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老师,员工请款支付酒店餐费和住宿费,需要走应付账款吗,还是直接借费用贷银行?
1/1111
2018-12-18
该承租公司每月所欠水电费都挂账预收账款,现收到水电费款,并给对方开具发票,该如何做账务处理
1/1134
2018-01-10
公司员工报销500,原本应该计入管理费,我错记其他应收款,分录:借:其他应收款-暂付款500贷:现金500,我下个月作分录:借:管理费500贷:其他应收款-暂付款500。这样对吗?
1/474
2020-03-10
老师,请问首次发行普通股,相关手续费和佣金怎样做借贷方向啊
1/1242
2019-05-09
爱信诺财税软件管理的问题,已经生成的发票可以删除?
1/1173
2019-07-11
公司张三之前帮公司付费用,借;管理费用、贷:其他应付款,还款的会计分录
1/540
2018-10-12
外账 拿来费用发票,要冲个人借款, 借其他应付款 贷管理费用 这样做对吗?
1/1172
2020-05-09
老师好,我要扣施工单位的水电费,现在是挂到应付款,扣款时怎么做会计分录 现在是挂到应付款——挂在应付账款的贷方 借方是直接到 水费 电费吗? 借 应付账款 贷方 水电费?[图片]应付账款是施工单位的名字
1/965
2022-04-20
上月预提的水电费(款已付,票未到)金额一致 借:管理费用--水电费 贷:预提费用 本月要冲销全部分录吗?再做一笔新分录? 还是直接:借:预提费用 贷:其他应付款 ??
2/365
2024-04-01
老师:销售店铺员工聚餐、或者户外活动,我直接挂:借:销售费用-员工活动费,贷:银行存款,销售员工宿舍水电费挂:借:销售费用-福利费。贷:银行存款可不可以
1/218
2024-10-30
老师好,银行扣了手续费,后面因为操作失误又退回来了,账务处理这样做对吗 借:财务费用-手续费 贷:银行存款 借:银行存款 贷:财务费用-手续费(红字)
1/1316
2022-11-09
10月份只计提工资 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 11月份发工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 11月份缴纳社保 借:管理费用—医保金 其他应收款----医保金 贷:银行存款 11月份计提工资 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 12月份发工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 其他应收款—医保金 分录对吗
1/671
2018-10-26
多栏式明细账一张纸写完了怎么过次页和承前页?借贷余金额分别怎么过次承前?明细项目的金额也需要过次页承前页吗?
6/1181
2023-01-06
以前的会计取钱收到货款计入借,应付账款,贷应收账款,发工资是这样做分路的借管理费用贷,应付职工薪酬。借应付职工薪酬,贷应付账款这样做合理吗?
1/1243
2017-01-24
老师 我们是一般纳税人 我付款 发票没到 我借应付账款 贷银行存款 发票到了我就借主营业务成本 贷 应交税费-应交增值税-进项税 贷应付账款 是这样吗
4/794
2021-08-03
银峰公司收到苏州公司3月19日签发面值50000,利率7.8% 90天到期的商业汇票到期,到银行兑付存入银行。借银行存款 贷应收票据 贷财务费用。老师请问这里的财务费用是银峰公司要求苏州给的利息然后附带在汇票里,还是办理汇票时银行自己给的利息,这个利息是银行承担还是苏州公司承担
1/950
2016-07-18
A公司转贷开设贷款专户,实际运用贷款的B公司每月将贷款利息转账至A公司贷款账户,A司账务上作“财务费用”处理,实际本金也是B公司返还贷款账户,A司不用作本金返还账务处理,请问以上处理是否合理?年终所得税清算时会产生什么问题?
3/1119
2019-11-16
我们先收到对方付款,借银行存款,贷预收账款,开发票后,借预收账款,贷主营业务收入,应交税费,现在有些发票需要开红字,款暂时退不了,分录做借预收账款红字,贷主营业务收入红字,应交税费红字,是这样吗?
1/827
2020-12-29
老师,我想问下,初级的答案是 借:原材料 50000 应交税费 6500 贷:预付账款 56500 借: 预付账款 31500 贷:银行存款 31500 我的答案是 借:原材料50000 应交税费 6500 贷:预付账款 25000 银行存款 31500, 我这样写对吗?还是说一定要分开
1/661
2020-08-19
如果单位员工基本工资4500,社保单位承担1000,个人承担500.那么计提工资分录是借:管理费用5000,贷:应付职工薪酬4500,其他应付款500,这样对吗?我们单位是个人承担的社保也是单位给交,还是这样做分录吗?而且社保是当月申报当月交,工资是说不定哪个月发,怎么做分录?
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2019-11-06
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