你好 目前我公司是施工单位,甲方支付工程款给了商业承兑汇票 目前到期未兑付 ,我公司可以视为甲方未支付我方工程款呢
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2022-04-21
你好,承兑汇票我贴给银行啦。钱打到公司公户上,我去公司领钱,公司说我需要缴税说是银行需要知道这个钱的流向。因为这笔工程款的税我已经交完了。但是公司还要叫我开这笔的全不税票。
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2019-10-28
老师,转让承兑汇票是不是被背书人就是收款人
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2019-11-19
收到承兑汇票一张,要转给下家付货款,但是汇票后面被背书人已经盖满章了,现在要怎么操作?
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2017-08-23
承兑汇票被背书人,我们拿到汇票,前面有好几个背书了,我们现在拿到,可是被背书人盖不清楚,现在写证明,需要对方盖章,证明里面有个收款人是显示汇票第一联的那个收款人和账号,还是我们公司的
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2016-04-26
手里有一些承兑汇票,然后用汇票付了工程款,但是承兑汇票是个人有的,没在公司账上,应该怎么做账
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2021-07-31
老师,装修费暂估要怎么写分录: 借:长期待摊费用 贷:应付账款-暂估嘛? 分摊 借:管理费用/制造费用 贷:长期待摊费用
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2023-11-27
印花税减免退款分录? 计提 的时候 借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税 交款: 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 现在收到退回部分款怎么写分录呢
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2022-12-30
1、我司支付物业费。借:其他应收款-应收其他企业款3063 贷:银行30632、转账 借:物管理费,2889.62 其他应收款-应收其他企(带抵扣进项税173.38? 贷:其他应收款-应收其他企3063
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2017-02-20
收到生育津贴时:借:银行存款10000 贷:其他应付款-应付员工生育费 10000 发给员工时(扣除之前发过的工资) 借:其他应付款-应付员工生育费 4000 贷:银行存款:4000
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2017-05-26
有一笔付款分录是:借:管理费用 100 贷:银行存款100,因系统原因又冲正做的分录是:借:银行存款100 贷:管理费用100,最后又付款一次成功分录:借:管理费用100 贷:银行存款100,科目余额表管理费用明细金额会是200,也是跨月了,要怎么调整管理费用其实只付100出去
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2020-12-08
支付银行利息必须要计提吗?不能直接做借财务费用,贷银行贷款吗?
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2019-07-03
老师在吗。我想问下。员工的医药费。当时是做借:其他应收款-员工名字 6000 贷:银行存款 6000 。但是由于是工伤险。社保报销一部分。借:其他应收款-社保 4300 贷:其他应收款 -员工名字 4300 等收到社保的钱时做借:银行存款4300 贷:其他应收款-社保 4300 那还有1700如果是公司报销的话。就做。借:应付职工薪酬-福利费 1700 贷:其他应收款-员工名字 1700 借管理费用-社利费 贷应付职工薪酬-福利费。 最后一步的原始凭证怎么弄
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2016-12-22
老师你好,麻烦问下用贷款的钱付货款,分录这样做对吗?借银行存款,贷短期借款,付款时借应付账款贷短期借款。若贷款的钱转我基本户,借银行存款-基本户,贷银行存款-贷款户,一般户付款时借应付账款贷银行存款。但我们从贷款户付出去的钱得付利息的
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2019-07-19
外账,挂靠方在单位开发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 /应交税费。收到工程款借:银行存款贷:应收账款。给挂靠方支付时借记什么科目是其他应付款吗,贷记银行存款。
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2017-08-08
老师,2021年多计提了员工一笔差旅费,借:管理费用15000,贷:其他应付款15000当时没付款,2021年12月付款,付款的时候,借:管理费用15000贷:银行存款15000现在要怎么处理,执行小企业会计准则
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2023-03-07
老师 我们上年多做了一笔费用 借:管理费用 贷:应付账款 今天我们更正 借:应付帐款(还是应付票据及应付帐款)? 贷:以前年度损益调整
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2019-09-12
老师,您好,客户公账转一笔钱到法人名下,然后备注快递费,我能直接做两笔分录 借:其他应收款 贷:银行存款 借:管理费 贷:其他应收款吗?
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2020-03-23
由于员工去世,有别人代领的,这个人的个税没有报,可以计入费用吗?借管理费用—工资 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款 可以吗
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2021-08-06
酒店转让费借贷方是那个科目
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2016-12-17