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税负率=(增值税销项税-增值税进项税)/不含税销售额,如果当月开了出口发票,不含税的销售额包含开的出口发票吗?
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2022-08-31
向上海永乐工厂购人 甲材料5000千克,单价30元 共计价款150000元 增值税税额19500兀 乙材料1000千克 单价20元 共计价款20000元 增值税税额26OO元 材料未验收人库,货款的40%以银行存款支付,其余的60%签发并承兑一张商业汇票
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2021-12-02
你好销项税额76815进项税额72937我们应该交增值税多少
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2019-12-05
小规模纳税人的销售额与增值税税额有什么标准吗
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2018-12-19
季报附加税是指增值税额总和还是不含税额总和啊
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2019-04-09
老师您好:留抵税额退税账务处理:这样处理可以吗? 1、借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 应交税费—应交增值税(留抵税额) 贷:银行存款 借: 应收留抵税额退税款 贷:应交税费—应交增值税(留抵税额) 借:银行存款 贷:应收留抵税额退税款
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2022-05-07
建筑业异地预缴增值税,分别为3%,和11%,怎么计算税额
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2017-03-03
单位有一辆公务车拍卖出售,假设卖了2万元,不开发票,该车折旧早已折完,预计净残值6千元,当年购买时未抵扣增值税进项税额。请问详细账务处理是怎样的?
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2025-07-22
老师增值税进项税额申报表上面高铁票的填写,金额应该是票面金额还是不含税金额?
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2020-04-10
老师您好,本月只有进项,没有销项,月末我这样是否正确? 借:应交税费 —未交增值税 贷:应交税费—应交增值税—销项税额 还是贷方应该是:应交税费—应交增值税—进项税额
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2021-01-12
已认证待抵扣的进项税期末余额是负数 很少碰到这种情况的吧? 已认证待抵扣的进项税期末余额在贷方是什么意思?里面没讲到这方面的知识啊 里面就讲到增值是的一般情况而已啊
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2016-12-16
请问邹老师,税控系统服务费会计分录。支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-减免税额。 是不是还没有结束?
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2019-10-10
填写增值税报表时自动弹列的税金与税控盘的增值税税额有尾差,以哪个为准?
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2018-10-18
甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机2020年9月有关经济业务如下,已知增值税税率为13%一,购进原材料一批,取得增值税专用发票上注明的金额为50万元,增值税为6.5万元,支付相关运费取得增值税普通发票注明的金额为2万,增值税为零点1 8万元
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2022-06-22
第1行(一)应征增值税不含税销售额(3% 征收率)”应当≥第2行“税务机关代开的增值 税专用发票不含税销售额+第3行“税控器具 开具的普通发票含税销售额”第1.行(一)应征增值税不含税销售额(3% 征收率)”应当≥第2.行“税务机关代开的增值 税专用发票不含税销售额+第3.行“税控器具 开具的普通发票含税销售额”
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2022-04-19
上期有留底税额并且缓交增值税的账务处理
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2022-12-11
季度报税主表中,不满45免增值税,主表中免税销售额填10、11、12其中那行
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2021-07-04
老师,什么是待抵扣进项税额,待认证进项税额,增增值税留底税额?能方便举个例子吗,谢谢
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2021-11-04
我们是个体户,一个月不超过十万是免增增值税,填写增值税申报表,是不是直接在未达到起征点销售额填写就可以了,那附加是不是在增值税下面有两个,一个一般增值税和免抵税额,在哪个填写
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2019-06-05
小规模企业,增值税额2987.47,航天金税给开了一个金税盘 增值税发票系统技术维护费共计含税金额820元。这个是可以全额抵扣吗?即实纳增值税额2987.47-820=2167.47元.营业税金即附加是2167.47*11%=238.42.这样计算对吗?
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2017-04-06
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