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老师,初次买的税控设备,是不是在要交增值税时做减免分录才能抵减增值税?在不用交增值税的情况下做抵减分录也无法抵减了?
1/975
2017-08-31
老师固定资产账面价值,账面净值,账面余额怎么区分?
1/648
2021-09-27
折旧计提完的固定资产(有减值准备)净额等于净残值?
2/551
2023-02-21
老师,请问一下,我这边公司今年增值税材料票不过,有很多是用固定资产设备的发票抵扣的,导致现在企业所得税应纳税额很高,请问有什么办法可以避免少缴纳企业所得税吗?
1/535
2019-10-18
所得税汇算清缴中,按税法是要调增计提的各种准备金,包括坏账准备,存货跌价准备,固定资产减值准备等,那么,然后在计提的准备金在实际发生的当年做调减应纳税所得额??
1/6692
2018-09-28
根据消费税法律制度的规定,白酒生产企业销售自产白酒收取的下列款项中,应并入销售额计征消费税的有)。 A.包装物租金B.增值税税款C.品牌使用费D.优质费 选哪个除了B?
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2023-05-14
增值税交旧验旧表中,开票金额和税款是不是填增值税专用发票汇总表中的实际销售金额和实际销项税额?
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2016-07-04
机耕项目 免增值税的增值税小规模申报表 那个金额 我应该直接填开出的发票金额还是不含税的销售额呢
1/777
2018-01-13
3%的增值税票,金额是330800,税额是9924,发票总额是340724,如果抵扣16%的增值税的话,可以抵多少?具体怎么算?尽快答复,
2/492
2019-03-29
问题一:第五小题,计算该企业当月应向主管税务机关缴纳的增值税税额。缴纳的增值税额不应该减去进项税额吗? 问题二:外购一台大型熨烫设备,取得增值税普通发票,注明含税价款18000元。外购设备不应该计算增值税进项税额吗?
2/432
2021-12-13
增值税税负率=应交增值税/不含税销售收入 这个公式对吗? 1. 【应交增值税 】这个数据的金额 是 【应交税费-未交增值税】的发生额 正确吗? 2.【不含税销售收入】这个数据的金额 是【发票统计表上的实际销售金额】还是【利润表上的营业收入】?
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2023-01-11
老师好,实务中,取得专票但还没有认证,是 ①直接借记:应交税费-应交增值税-进项税额 还是②先借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额,等认证后再做 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额
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2020-07-16
:(1)购进生产用原材料取得增值税专用发票注明税额26000元;购进办公设备取得增值税专用发票注明税额8500元;支付包装设计费取得增值税专用发票注明税额1200元;购进用于集体福利的食用油取得增值税专用发票注明税额2600元
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2021-04-25
我们公司的附加税季报 前两个月的未交增值税的余额在借方 第三个月的余额在贷方 这个季度的未交增值税税余额在贷方 需要计提附加税 附加税是不是未交增值税这三个月的余额为基数 还是第三个月未交增值税为基数
1/744
2018-07-06
用税盘开了发票,发票实际销售金额是114.85,增值税是1%税额是1.15,还有一些无票收入6163.36是实际销售额,但是把这两个金额一起填进增值税申报表的第10栏里面,我看见是按3%算增值税的,其实应该按照1%的增值税算才对啊
2/729
2021-04-20
个体户的定期定额税指的是个人所得税吗?最近发票开出去的有点多,税务局要求调定额,这个定额往高调的话税会增加吗?定额税具体怎么交,老师详细解答一下
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2022-03-16
如果这个月没有销项,进项有2000,应该怎么做分录。借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税2000 贷:应交税费—应交增值税—进项税额2000。借:应交税费—未交增值税2000 贷应交税费—应交增值税—进项税额2000。对不对?
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2017-04-02
老师,请问法定公积金提取累计金额没有达到注册资本50%之前,每年只要有利润都要按税后利润10%计提法定公积金吗?
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2019-11-24
个体向公司开具增值税专用发票可以打到法人卡上?
1/560
2021-11-30
同一个法人的2个企业可以互开增值税专用发票吗
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2019-02-25
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