送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-04-02 09:36

刚才最后一笔写错了,是借:应交税费—未交增值税2000,贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税2000

花香净 追问

2017-04-02 10:33

那如果销项为1200进项为1800时怎么做账?

花香净 追问

2017-04-02 10:35

是不是借:应交税费—应交增值税—销项税额1200,贷:应交税费—应交增值税—进项税额1200。600元就不做账了?

方老师 解答

2017-04-02 10:26

当月进项大于销项,月底不需要进行会计处理。

方老师 解答

2017-04-02 10:41

当月进项大于销项,月底不需要进行会计处理。 
月底不用处理。 
如果你每月都结转增值税可以这么处理

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相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是? 不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
你好 ;  那你可以增加 三级科目的。  你们系统加不了吗  
2021-10-29 09:53:30
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