5月份有一笔收款,当时我做借银行存款,贷应付账款现在我要怎么调整
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2017-08-06
是先收到钱,做借银行存款贷预收账款,公司开完发票做收入,他做成借其他业务收入,借应交税费――增――销,贷预收账款了,所以预收账款不就成双倍的了吗
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2019-02-21
当月销售产品,当月开票并收到款,分录是直接做:借:银行存款 贷:主营业务收入 货:应交税-应交销项税 吗还要不要做 借:银行存款 贷:应收帐款 呢 正确应该是怎么做呢
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2018-04-11
重分类 应收账款的贷放到预收账款 那报表的原有数据预收账款该怎么处理 还有应收账款 应付账款 预付账款 原有数据如何调整
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2023-05-11
我之前做的错误的是:借管理费用10万元,贷银行存款10万元。其实应该是借预付账款10万元。现在我收到发票,发票税费是2912.62,怎么做账
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2022-02-15
重分类 应收账款的贷放到预收账款 那报表的原有数据预收账款该怎么处理 还有应收账款 应付账款 预付账款 原有数据如何调整
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2023-05-11
重分类 应收账款的贷放到预收账款 那报表的原有数据预收账款该怎么处理 还有应收账款 应付账款 预付账款 原有数据如何调整
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2023-05-11
我们开了一张工程服务的发票,分录是不是这样做的呀,还是直接贷:主营业务收入。 这个发票是这样做账的吗?借:应收帐款。 贷:工程结算,应交税费。 收到款时,借:银行存款。 贷:应收帐款
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2023-03-10
接上问,业务41拿应付过度了,而业务42,员工还借款怎么没有拿其他应收款过度,如下:J:其他应收款 8000 D:库存现金 8000J:库存现金520 管理费用-差旅费 7480D:其他应收款 8000答案是:J:库存现金520 管理费用-差旅费 7480D:其他应收款 8000
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2018-09-13
我们单位上年决算时结转10000元(教师乡镇补贴),今年2月拨入此款项10000元。2月将这笔款项用现金形式将这笔款项发放到教师手中。都需做哪些帐务处理?
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2019-10-02
延期赔款的分录怎么做?是借:主营业务收入 贷:应付账款_延期赔款 还是借:应收账款 贷:应付账款_延期赔款
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2018-02-24
老师现金流量表里面的经营活动产生的现金流量净额里面公式中应收账款期初余额-应收帐款期末余额这个中的期初余额是指上个月期末余额吗?期末余额就是本月应收账款借方金额吗?
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2020-06-26
老师,现金流量表那里,经营活动产生的现金流量那里不包括当期的应收账款吧
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2016-09-29
现金流量表间接法经营性应收项目中看的是应收账款净额还是应收账款
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2021-11-01
现金流量表收,收入减应收账款吗
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2019-07-08
在电子汇票贴现时,贴入行名称是填写出票行名?贴入行号怎么填写? 在另一家银行贴现
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2020-02-27
应付账款 买家交款 借方现金 贷方应付账款对么
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2019-02-20
公司六月份收到稳岗补贴,我可以直接借银行存款,贷记管理费用吗
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2020-07-07
应收账款余额变动了,在现金流量表中哪里怎么填
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2021-12-10
税控盘服务费之前做的借其他应收款贷银行存款,现在不抵扣了,应该怎么调整?
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2021-10-07