这个季度增值税 是七月份缴纳 那我是不是借 应交税费 小规模应交增值税 贷 银行存款 那这个季度做账附加税怎么办?是七月缴纳增值税做分录的时候一起计提再缴纳 还是这个季度先计提附加税
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2020-07-15
题目: 3月31日,月末结转增值税 为什么答案是 分录: 借:库存现金 43219.14 贷:应交税费-未交增值税 43219.14
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2019-05-09
老师请问处置公司用过的货车,总共收到63800元,没有开票。公司小规模纳税人,在电子税务局申报的时候,是在第8行(其中:其他增值税发票不含税销售额) 这里填吗? 会计分录是这样吗? 借:银行存款 63800 贷:固定资产清理——货车 63168.32 应交税费-应交增值税(销项) 631.68
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2024-01-15
借:应收账款3300000贷:应交税费-应交增值税379646.1贷:工程结算2920353.9问题已经缴纳增值税238758.3 抵扣有效税额140887.8
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2020-11-01
老师,我们是小规模,我们海南这个月是24号前提交报表,比较我们这个季度收入40万,增值税免2个点,那我这个月计提增值税是按3个点计提吗,6月,借,银存40万,贷收入38.8万,应交税费-应交增值税1.2万,7月份,借,应交税费-增值税,1.2万,贷营业外收入0.8万,银存0.4万,对吗,还有附加税也是减半了,是不是也同样要按正常先提,下个月免得那部分转营业外收入?谢谢老师
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2020-07-19
去年年末,把所有应交税费的明细,科目余额都转入了未交增值税借方,然后今年一月进项加上去年留底还是需要缴税,是不是先要把未交的借方余额转入应交税费的进项再计提增值税
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2022-02-09
增值税结转怎么走 月底 进项数跟销项一对 销项减进项 如果销项大于进项说明我们存在未交增值税 然后呢? 借:应交税费-未交增值税 2800 贷:银行存款 2700 应交税费-预交增值税100 是这个意思吗 然后下一步转到哪里 分录怎么走
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2020-05-06
我们之前的会计缴纳增值税时做的分录是借:应交税费-已交增值税,贷:银行存款,一直没有计提,现在应交税费-已交增值税借方科目有20万,老板想把这科目调平,请问该怎么调呢?
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2019-09-03
这里怎么只有借方,没有贷方?可以写借应交税费应交增值税减免 贷管理费用么?
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2022-03-08
像这种交纳税金的时候不是应该借应交税费-未交税费,贷银行存款才能跟之前结转的科目一样,才能冲销应交税费-未交增值税贷方的金额,为什么又是应交税费-应交增值税(已交税金)?有点不理解
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2019-09-21
建安企业,土建方,100万工程款,20万甲供材甲方代付,扣减税费实付68,20万甲供材进项公司抵扣,分录是:借:应收账款68,营业税金及附加12.6万,应交税费一应交增值税(进项)3.4万,贷:工程结算67万,贷:应交税费一应交增值税(销项)17万,对不对
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2017-01-20
我们一般纳税人,这个月我有在外地按2%预交的增值税20000,然后我这个月老项目开的3%税率的发票要交1000的增值税,可不可以用新项目预交的20000的增值税抵老项目该交的1000的增值税呢?这样增值税附表四预交税期末余额就是本期发生20000-本期抵1000=19000
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2018-04-16
老师,进项税抵扣后,是不是还要做一个这样的账务处理,借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税?
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2024-04-09
老师,报税实操课程里小规模纳税人,民间非营利组织那个,交增值税53883.5元,为啥城建和附加税是免的?
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2020-08-21
工商年报 税费缴纳 增值税 印花税等,是按照2020.1-12月实际交上的税额数据填对吗?不是所属期是吧
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2021-05-24
@郭老师 应交税费-应交增值税后面的专栏余额怎么处理。 比如,专栏里的进项税额,已交税金,销项税额递减,进项税额转出这些。
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2021-07-27
您好 请问:工程计提增值税应交税款的分录怎么做?是简易计税项目,需要开票的销项减分包成本的差额作为应纳税额,还需要把应交税费-应交增值税-销项税额冲平吗?正确的分录应该是怎么处理的?
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2024-01-11
这里的应交税费里面的明细科目这个账页里面没有写出来,我该怎么写呢,我要写未交增值税,应交所得税,,,和其他,改写在哪里呢
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2019-09-21
税务局让补缴上年的的增值税税款,交完增值税还需要交地税吗?就是税金及附加那块?
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2017-03-03
老师,您好,我6月应交的增值税是1698.74,7月实际交了1698.74,中间差额1.23,这1.23在7月要怎么处理,不动6月的凭证
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2017-07-31