您好老师,请问用增值税进留抵税额抵减增值税欠税,欠税当期附加税应如何申报
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2019-08-09
填写增值税报表时自动弹列的税金与税控盘的增值税税额有尾差,以哪个为准?
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2018-10-18
对选项b有疑问 可变现净值与成本的差额,应该是跌价准备的余额,如果上期有余额 计提跌价准备的金额就不是可变现净值与成本的差额
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2022-02-10
建筑业异地预缴增值税,分别为3%,和11%,怎么计算税额
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2017-03-03
单位有一辆公务车拍卖出售,假设卖了2万元,不开发票,该车折旧早已折完,预计净残值6千元,当年购买时未抵扣增值税进项税额。请问详细账务处理是怎样的?
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2025-07-22
某公司为增值税一般纳税人,2009年8月发生如下业务: (1) 外购原材料一批,取得专用发票,注明税额30万元,另支付运费10万元,取得运费发票(运费发票可以按照7% 抵扣)。 (2)外购机器设备一套,取得专用发票注明税额2.2万元 (3) 销售产品一批,取得含税收入2468.7万元,税率13%。 该公司月初增值税进项税额余额6.3万元。 要求:计算该公司8月份应纳增值税。
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2021-09-27
某公司为增值税一般纳税人,2009年8月发生如下业务: (1) 外购原材料一批,取得专用发票,注明税额30万元,另支付运费10万元,取得运费发票(运费发票可以按照7% 抵扣)。 (2)外购机器设备一套,取得专用发票注明税额2.2万元 (3) 销售产品一批,取得含税收入2468.7万元,税率13%。 该公司月初增值税进项税额余额6.3万元。 要求:计算该公司8月份应纳增值税。
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2022-02-07
附加税城建税 计税依据是增值税税额吗?
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2020-12-24
建筑公司劳务分包出去,那么预交可以差额预交增值税,申报增值税也是可以差额申报吗?比如工程100万,劳务分包30万,只用交70万的增值税?
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2020-06-28
老师,请问正常采购业务,借:库存商品,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应付账款,如果当月只抵扣部分进项税额,剩余的进项税额下月抵扣,月底应该如何处理暂未抵扣的进项税额呢?
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2021-11-22
报销:借:管理费用 贷:库存现金 抵扣:借:应交税费/应交增值税/转出未交增值税 贷:应交税费/未交增值税 借:应交税费/未交增值税 贷:管理费用(借方金额负数)
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2019-07-09
甲企业是增值税一般纳税人,某月部分业务如下: 1.购进一台机器设备,取得增值税专用发票上注明的价款是 100万元, 增值税税额 13 万元 2.购买一批材料用于生产产品,取得增值税专用发票上注明的价税合计为 226万元 3.本月销售产品,开出增值税专用发票上注明销售额 500万元,增值税 65 万元。 甲企业购销货物适用增值税税率 13%。 要求:计算该公司本月应纳增值税税额。
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2022-09-28
营改增企业,国税增值税申报,填申报表1未开具发票销售额,填含税金额还是不含税金额?
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2017-04-10
请问增值税销售额是含 税的还是不含税的
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2016-03-01
.【判断】一般纳税企业外购商品作为福利发放给职工,支付的增值税进项税额 不得从销项税额中抵扣,直接将增值税进项税额转出。()
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2022-02-11
生产电动工具取得到增值税专用发票增值税税额是10.4万元,因管理不善丢失了12万元的材料价值,应交的增值税是多少?
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2022-04-15
已认证待抵扣的进项税期末余额是负数 很少碰到这种情况的吧? 已认证待抵扣的进项税期末余额在贷方是什么意思?里面没讲到这方面的知识啊 里面就讲到增值是的一般情况而已啊
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2016-12-16
第1行(一)应征增值税不含税销售额(3% 征收率)”应当≥第2行“税务机关代开的增值 税专用发票不含税销售额+第3行“税控器具 开具的普通发票含税销售额”第1.行(一)应征增值税不含税销售额(3% 征收率)”应当≥第2.行“税务机关代开的增值 税专用发票不含税销售额+第3.行“税控器具 开具的普通发票含税销售额”
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2022-04-19
某商业企业是增值税一般纳税人2019年9月发生下列业务 1.购入食用植物油一批,取得增值税专用发票价款20万,增值税26000元,植物油50%用于职工食堂50%用于零售,取得含税收入15万 2.购入电脑 20台取得的增值税专用发票上注明价款10万 元,增值税13000元,将其中10台赠送关系单位,其余以台5000元的零售价 格全部零售 计算该企业当期应纳增值税税额
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2022-06-09
老师,借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 现在没有收入,进项税还用结转吗
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2021-12-29