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你好 内销和外销都有的企业 不小心把外销对应的进项票选成抵扣了 税款是留抵 没有用 还可以改成不抵扣继续退税吗?
1/585
2019-07-31
我现在在纠结怎么做会计处理 百度上面都是说 支付:借:管理费用 贷:银行存款 抵减增值税应纳税额:借:应交税费--减免税 贷:管理费用 但是我们公司的另外一个 支付:借:应交税费--减免税 贷:银行存款 抵减增值税应纳税额:借:应交税费--未交增值税 贷:应交税费--减免税
4/824
2019-05-08
1出口货物一般都是零税率,也就是会退还在国内征过的增值税和消费税,但是如果是卷烟,也就是香烟,那出口不是零税率,只是免征增值税和消费税? 2对于出口免征增值税和消费税 怎么理解?增值税和消费税是在国内环节才征收的,出口的时候怎么征? 3 出口香烟,增值税的进项不能抵扣,消费税在国内征的两道税 ,也不会退还给出口商吗? 4:增值税和消费税都是在中国境内发生的销售或生产行为,才征收的税吧?增值税有进项可以抵扣,但消费税没有进项可以抵扣,就是用不含税的销售额去乘以税率,对吧?
3/522
2022-06-25
老师们,季度销售额在免税范围内,在税局代开增值税发票预交的增值税,怎样办退回来?谢谢
2/711
2019-04-18
请问收到增值税增量留抵税额退税的账务处理怎么做?税款已到账,谢谢!
1/10613
2019-10-29
1月开出发票,税已缴,4月红冲,多交的税费转出抵扣?还是去税务局退税?
1/993
2019-05-05
老师,请问下如果对方开具的是普通发票,税额是显示免税,那我们代表不能抵扣是吗?
1/1290
2020-02-12
公司购买农民的水产品,农户去税务代开的免税发票,是否可以做为抵扣凭证?
1/779
2018-09-03
你好,请问我们青菜供应商开票是免税的吗?我们想让供应商给我们开专票抵税
1/1325
2019-09-09
收到免税的农产品进项票,是不是直接按票面金额*10%抵扣?比如收到一张发票(免税的)96000元,是按96000*10%=9600元抵扣,但录入时,哪里显示的价税合计10566元,这个价税合计与96000元不同,会影响吗
1/811
2018-09-10
实行简易征收计税的企业,购买的设备增值税,能否享受留抵退税政策
1/455
2022-06-17
麻烦问您一下,留抵退税完成之后,纳税申报表上是不是做进项税转出
1/2356
2021-01-26
老师,我看了最近好多关于增值税留抵退税的信息,但是看不明白什么样的企业可以申请?我们公司有两家企业,一家是去年成立,一家是4月份成立,平时报税时是卡着税负报税,也有些进项发票都没有勾选。如果现在勾选也会形成留抵。 问题1:我们是否符合留抵退税条件?(企业是没有受处罚等情况,一直正常,且以前没有退过税) 问题2:麻烦通俗的说一下留抵退的条件?(企业正常,没有受处罚,且以前没有过退税情况)
2/496
2022-06-09
老师,这个退税的137710.19金额是怎么计算出来的,这个即征即退,涉及分配了一些进项进去抵扣的
1/357
2020-11-26
稅盤發票抵扣時,如何做分錄,那我抵扣时需要做 借:应交税费-增值税(减免税) 贷:航天信息公司呀,这么做是否正确
1/549
2018-07-11
老师,社会保险退回一部分减免的险,做账怎么做
1/576
2020-04-06
请问老师,出口企业说是免退是什么意思?求详解
1/1256
2020-06-10
您好,即征即退,和两免三减半需要什么条件?谢谢
1/2243
2019-10-17
老师好,屠宰厂收购免税牛羊加工,有销项的部分怎么抵扣进项?
1/1005
2021-03-25
彩虹为生产型“免抵退”企业,征税率17%,退税率13% (一) 购料:15年06月免税进口USD10万元,国内购料人民币80万元(含税价),全部取得增值税专用发票。 (二) 销售:内销米琦20万元(含税价),转厂给捷普HKD60万元,单证齐全的直接出口给年利达USD20万元 RMB:HDK=1:0.78947,USD:RMB=1:6.1207 (三) 其他:计划进口值2300万元,计划出口RMB6500万元 计算:(1)本月进项税额 (2)本月销项税额 (3)本月进项税额转出
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2016-03-01
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