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请问企业所得税A类报表里边的减免所得税额怎么计算的呀,谢谢
1/1405
2020-04-26
企业所得税年报累计数是1200元已预交240元,应补960元,那么计提所得税多少
1/1050
2016-01-13
老师,1月份有利润计提了所得税费用,2月份,三月份都是亏损,在企业所得税季报的时候,季度报表是亏损,那么本期需要交企业所得税吗
1/2015
2020-04-09
申报所得税的时候,提示企业所得税申报主表期末从业人数大于0,但是写的是0,谁知道是什么原因?
1/1442
2018-10-08
企业所得税年报已调整,待弥补的亏损减少,需要补交税也在今年交了。 如何做分录使报表和税务局企业所得税报表相符 2020年2021年2022年的企业所得税年报已经在税务局改了。 税是在今年交的。怎么做分录调整。
2/27
2025-01-10
非独立核算的分公司在申报企业所得税季报时,是根据总公司的分配表预缴所得税吗?
1/2420
2016-07-12
请问7月份企业所得税申报出现延缓缴纳所得税,选择否要写说明应该怎么写?
1/1029
2020-07-04
我现在申报第二季度企业所得税,由于之前亏损,所以弥补后不用缴纳所得税了。这种情况我需要计提所得税吗?然后7月做账时候在做减免的分录
1/833
2019-07-01
老师:计提3季度企业所得税时,先结转损益,再根据利润表计提所得税,然后又产生了所得税费用的科目,再结转,利润表的数据又不一样了,怎么办呢
1/1266
2021-10-01
企业所得税季报14栏特定业务预交所得税填错,怎么从年报里调整
1/1519
2019-08-07
老师你好,企业所得税申报遵循权责发生制和实质重于形式原则确认收入,请问所得税申报就直接以会计上的收入为基础进行申报吗?(我们预收款开票了但是还不符合收入确认的原则,那就是先不用申报所得税哈?)
2/1449
2021-08-18
老师你好,我公司现在都是按照25%缴纳企业所得税了,所得税费用很大,那么计提所得税是按照每月还是每个季度?
3/255
2023-06-29
公司是高新企业,21年本来是盈利的,然后在申报21年的企业所得税年报时,高新企业有个加计抵减,填完之后所得税报表上面企业是亏损。这个加计抵减的会计分录是要怎么做呀?
1/878
2022-06-08
老师您好,请问在非企业所得税申报月份,如在5月,6月的时候,要不要填制一张计提本月所得税费用的凭证的?谢谢!
11/591
2022-05-04
预缴的企业所得税税款在计算企业所得税应纳税额时准许扣除吗
1/8138
2018-03-25
小规模纳税人要交企业所得税么,但是国税系统上没有企业所得税
1/1248
2019-12-06
印花税和企业所得税是怎么算的呢 企业所得税和增值税什么区别
1/5207
2020-04-27
怎又既有企业所得税又有个人所得税经营所得了
1/1355
2020-07-21
下列关于递延所得税资产的表述中,正确的有( )。 A.递延所得税资产产生于可抵扣暂时性差异 B.当期递延所得税资产的确认应当考虑当期是否能够产生足够的应纳税所得额 C.按照税法规定可以结转以后年度的可弥补亏损应视为可抵扣暂时性差异,不确认递延所得税资产 D.企业合并中形成的可抵扣暂时性差异,应直接确认相应的递延所得税资产,并调整合并中应予确认 的商誉 E.递延所得税资产的计量应以暂时性差异转回期间的适用企业所得税税率确定
1/519
2023-01-05
是企业所得税
3/713
2016-01-27
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