老师,客户订货5万,1000件,当时价格是50元一件,当时客户打款给公司老板个人的,借:其他应收款,贷:预收账款。在8.6日那天1000件已经出完了,但是价格又重新谈成了40元一件,相当于之前是打款4万,现在4万的账要销掉,但是之前出货的价格都是按50元算的,就相差1万,现在这个客户又要打款4万,但是做账要做5万。这个调账要怎么调呢?
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2019-08-16
老师,借:预收账款-前台押金 贷:其他应收款-前台客账是什么意思?描述的是哪类经济业务呀?
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2016-06-13
老师,之前收到了一笔前欠货款,借记 银行存款。 贷记应收账款,但资产负债中应收帐款是负数,具体怎么操作啊,要调至预收账款吗
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2019-05-21
借:应收保费 其他应收款—应交税费—保费 贷:保费收入 应交税费—应交增值税—销项税额—保费 这样的分录是什么意思,看不懂
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2021-06-06
老师,如果说预先付一笔款给另一家公司,那么借:其他应收款,贷:银行存款。那如果是租金呢,我们公司每月先转的租金,后面业主才给的发票,是不是也是借:其他应收款,贷:银行存款呢,还是借:其他应付款,贷:银行存款呢
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2021-06-24
这个月收到货款 但是我没有开票, 如果做账的话 借:应收账款 贷:主营业务收入(未开票收入) 应交税费-应交销项税 等下个月开票了 借:主营业务收入(未开票收入) 贷:主营业务收入 等到下个月实际开票报税的时候 在销项收入未开票收入那写-的销项金额是这样吗
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2021-05-15
老师,我们公司的货损赔款,是这样做的,收到现金时借:库存现金贷:其他应收款/单位往来,在处理成本时做货损时:借:待处理财产损益;贷:原材料/大宗材料;贷:应交税费/应交增值税/进项税转出 做货损赔款时:借:其他应收款/单位往来;贷:待处理财产损益。现在要求不挂待处理财产损益,要挂营业外收入,应该怎么做账呢
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2019-11-13
比如以前年度购入固定资产帐务处理好:借:固定资产 70万元 贷:其他应付款 60万元 银行存款10万元。现在收到一笔专项资金支付欠款:收到时借:银行存款 60万元 贷:财政补助收入_项目资金60万元,现在支付时如何帐务处理?
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2019-03-11
老师,274题A选项是对的?贷方不应该是应收股利的减少吗?
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2020-03-08
房地产开发企业,老项目,卖掉的房子首付和贷款都在预收账款里,没有转收入,现在如何结转?收入就把预收账款里的全部转掉,成本呢,成本怎么计算?
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2017-01-12
收到货款4000元,借方是银行存款,贷方是应收账款还是主营业务收入呢?什么时候用应收账款,什么时候用主营业务收入呢?
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2018-01-25
老师我销售货物,做账是借主营业务收入,贷应收账款,贷应交增值税吗?
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2019-09-11
老师我公司去年业务支付货款时借:应付1415.04,贷银行存款:1415.04;收到对方开的发票时借:主营业务成本1416:贷应付:1416;发票和付款相差了0.96这个差额调整到什么科目呢?
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2024-04-07
财付通入账借银行存款 贷应收账款。接着应收账款这么挂账着吗?不用开票的要怎么处理
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2018-09-05
其他应收款款-社保,以前年度有借方余额,可以这样(借:现金0.1,贷:其他应收款-社保0.01)调整吗?
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2020-03-23
请问下政府拨款的专项资金怎么做分录啊?收到款和还没收到款项分别怎么做?
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2018-03-07
请问老师,资产负债表中,应收账款的账面金额怎么计算,这个图片中第二部分中说,应收账款余额-坏账准备 应收账款贷方余额1万,是不是不对啊,求解答,为什么还要加应收账款贷方余额
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2016-06-14
支付税控服务费为啥分录是 借 管理费用 贷 其他应收款。 借应交税金 一应交增值税一减免税款 贷营业外收入呢
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2018-09-20
公司是一般纳税人,产生节能评估费用,收到专用发票,是(借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款) 还是(借:管理费用 贷:预付账款)?
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2020-01-04
公司获得一笔收入,借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费进项税增值税进项税为5万多,我在计提这笔税,怎么做分录
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2018-01-04