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老师好!请问结转增值税分录怎么做?我觉得应该是,借销项2,贷进项1,贷应交税费—未交增值税1。而我看到新公司,计提增值税:借:应缴税费-应交增值税-转出未交增值税1,贷应交税金-未交增值税1(进项销项没有结转导致科目余额表期初数很大)
1/613
2019-10-06
计提工资时: 借:管理费用—工资:6030 贷:应付职工薪酬:6000 应交税费—个税30 这样可以吗
1/1064
2020-06-22
小规模纳税人销售收入的时候,应交税费的会计分录应该怎么做?
1/1530
2020-06-30
应交税费-应交增值税(进项税额)是怎么算的
1/477
2023-10-22
借:原材料50000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)
1/1167
2021-11-07
老师好!我公司是小规模纳税人:我在计提营业税金及附加时分录:借:营业税金及附加--城建税 143.22元,贷:应交税费--应交城建税 143.22元,对吗?还是借:营业税金及附加 143.22元,贷:应交税费-应交城建税1423.22元?那个对?
1/1513
2020-05-25
公司一般纳税人,12月销售给正盛,纸箱不含税销售收入20000,销项税额2600,价税合计在22600, 12月购进的纸板,不含税金额25000,进项税额3250,价税合计16950 会计处理: 借:应收账款-正盛22600 贷:主营业务收入-纸箱20000 应交税费-应交增值税-销项税额2600 借:库存商品-纸板25000 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额3250 贷:银行存款28250 假设这张票当月认证了,结转本期进项税额 借:应交税费-应交增值税-进项税额2600 贷:赢家税费-应交增值税-待抵扣进项税额2600 那么,当月销项税额2600,进项税额3250,中间的差额,怎么处理
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2019-11-05
应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额,或则是应交税费-待抵扣进项税额,是哪一个更好一些
1/708
2019-07-11
公司退1年中多缴纳的7个月的房产税和土地增值税的分录是以下这样吗?公司是小规模实行小企业会计准则以下分录对吗?借:银行存款贷:应交税费-应交房产税应交税费-应交土地使用税借:应交税费-应交房产税应交税费-应交土地使用税贷:营业税金附加-房产税营业税金及附加-土地使用税借:营业税金附加-房产税营业税金及附加-土地使用税贷:本年利润是这样吗?
1/569
2019-02-20
老师,我是外贸公司,代理一笔业务进口,这个流程怎么操作,税务上注意些什么,应交税金有哪些,会计业务处理,
1/613
2021-03-03
小规模纳税人销售货物是应交税费科目明细是“应交税费-应交增值税”?后面没有(销项税额)吗
3/735
2019-04-08
借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额 这笔分录的摘要怎么写合适?
3/2202
2021-11-03
这个进项的分录,我设置一个应交税费~应交增值税~进项税额还是应交税费~待认证进项税额
1/684
2018-09-18
我公司这个月有免抵税额,按你讲帐务处理:借:应交税费-应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)贷:应交增值税(出品退税),哪期末贷方出品退税余额怎么做帐?
1/361
2022-03-02
我想问问有关应交税费这个科目,在科目余额表如何填? 打个比方,1月份计提1月税费是15.00,2月份计提2月税费是75.48,3月份计提3月税费是90,银行代扣1月税费15.00,4月份计提4月税费90,银行代扣2月税费75.48……那我在做3月份的会计报表时,应交税费这栏的本期借贷方发生额应该怎么填?
1/1262
2016-06-27
计提工资和个人所得税,分录借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 应交稅费~个税,对吗
2/1277
2016-07-14
交的地方教育附加费,是借应交税费~应交地方教育附加
1/675
2016-12-03
老师,小规模,每个月都有应交税费科目,但是在30万以内又不用交税,然后这个科目有余额,这个要怎么处理,是不用管他,年末在结转倒下年度还是怎么滴
1/254
2019-07-22
老师 应交税费明细表里 余额是-316.13 这表示啥意思啊 是要交的税吗
1/411
2018-11-21
#提问#请问老师朋友让给代账,属于农业种植,股东合和经营,说农业不用缴税,流水账就行,这是否用总账?买那些账本合适呢?还有不交税收入写分录就不用写应交税费这些了吧?谢谢
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2020-03-15
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