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借记\"应交税费--应交增值税(转出未交增值税)\"科目,贷记\"应交税费--未交增值税\"科目。转出未交增值税如何冲平呢
1/1035
2018-08-09
老师,请问19年末做一道结转未交增值税的分录是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税吗
1/903
2020-03-02
老师,麻烦问一下增值税申报表上的应纳税额减征额需要手动填上吗? 填了减免税申报明细表不能自动出来呢
1/1141
2021-05-14
我上个月买的税控盘,这个月没有销项,用不用填增值税税控系统抵减明细表,还是等抵扣的时候填。
1/1214
2018-06-13
老师,这个明细账簿子目是二级明细科目吗?地址要填啥
9/530
2023-06-13
月末结转增值税销项税额减进项税额的差额,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷未交增值税
1/1326
2017-09-08
账上应交增值税额3390.94元,申报时增值税额3391.02元,相差的0.08元怎么做账?
5/745
2019-01-11
月末结转不是 借:应交税费-未交增值税12349.92 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)12349.92 借:应交税费-应交增值税(销项税额)12349.92 贷:应交税费-未交增值税12349.92
2/397
2019-09-27
一般纳税人月末除了要做未交增值税转出,借:应交税费-应该增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)还需要对冲销项税和进项税吗?例如这步 借:应交税费-应交增值税(销项)贷:应交税费-应交增值税(进项)?还需要最后做这一步吗?
2/894
2022-03-04
比如不含税收入10万,其中有开1个点的,怎么填增值税减免明细表,还有本期的抵减税额,怎么计算
3/453
2020-04-05
请教个问题,增值税及附加税费申报表附表二(本期进项税额明细表)第22行怎么填写?他是灰色的
1/1917
2022-05-06
请问,转出未交增值税科目,期末借方余额,是不说明有留底?
1/958
2020-07-03
月末结转增值税时,直接 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 可以吗? 年底时,销项税、进项税、转出未交增值税一起结转
1/605
2022-04-05
老师,结转增值税时的分录是,借:应交税费-转出未交增值税, 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税,缴纳时,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款,那这样这个转出未交增值税有余额如何处理?
1/5905
2019-11-04
老师您好,一般纳税人转小规模纳税人后原“应交税费—增值税”科目下的各明细项目的余额是否结转处理,若结转如何做分录?或是不结转继续保留?
1/757
2019-12-24
老师,请问一下,我公司是小规模纳税人,现在申报表这样提示,季度增值税是29702.97,可以享受1%的税率 所以减征19801.98,应交税是9900.99,减免明细表哪里填错了吗?
6/136
2021-07-15
增值税是季度交的那我做账是每月都要计提增值税的?
1/704
2017-11-21
请问,个税申报系统里,怎么查以前申报的明细表啊?
1/5761
2019-04-11
老师您好我想咨询一下我第二季度未超30万,要不要填减免税明细表?3%减按1%,表二要不要把销售额的2%计算出税额填在表二?
2/842
2020-07-08
资产处置损益明细表中的计税基础跟可变现价值或交易价格怎么填的,填的依据是什么
1/2499
2016-12-16
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