我上个月买的税控盘,这个月没有销项,用不用填增值税税控系统抵减明细表,还是等抵扣的时候填。
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2018-06-13
老师,麻烦问一下增值税申报表上的应纳税额减征额需要手动填上吗? 填了减免税申报明细表不能自动出来呢
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2021-05-14
新企业小规模的银行手续费和维护费年费是记到财务费用-手续费,年费,维护费,还是管理费用-开办费,手续费,年费?小规模可以把所有费用都在管理费用里做嘛?小规模明细账只设置进销存明细,银现两明细,总账明细,三栏分类明细表里设三段应交税费,职工薪酬,管理费用,这样可以吗还要设置别的明细吗?是食品商贸企业,麻烦老师了,谢谢
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2019-05-15
老师,月末结转了增值税 借:应交税费-增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税,下月初交税时把未交增值税结平但是转出未交增值税一直挂着这个科目怎么可以结平?
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2016-06-25
应交税费-未交增值税科目要登记哪种账本?
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2019-03-18
账上应交增值税额3390.94元,申报时增值税额3391.02元,相差的0.08元怎么做账?
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2019-01-11
公司是小规模的,初始购的税控系统480元,10做的账做了一笔,借应交税金-应交增值税-减免税额480元,贷 管理费用480。应交税金-应交增值税2000元,未交增值税是2480元,交纳后,未交增值税有余额480呢,该怎么办?
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2018-02-05
老师好,10月份交9月份增值税的时候会计分录借:应交税费-应交增值税-未交增值税还是借:应交税费-未交增值税呢
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2020-05-12
老师,每月的对公账户明细,是自己去打还是出纳打好交给我?
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2019-10-12
账上应交增值税:17555.33,可是填增值税报表是18168.70,相差-613.37是7月份时收到广告费发票未认证,本月8月认证抵扣的,怎样填增值税报表和账上应交增值税一致?
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2018-09-10
老师,您好。我收到专用发票,当月未认证。做账时应该做应交税费—应交增值税(待认证进账税额),还是应交税费—应交增值税(待抵扣进账税额)?
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2019-12-06
上年度结余资金上交,各科目的明细核算怎么设置,比如财务会计:借:累计盈余_明细? 预算会计:借:财政拨款结余_明细?
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2019-11-13
一般纳税人月末除了要做未交增值税转出,借:应交税费-应该增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)还需要对冲销项税和进项税吗?例如这步 借:应交税费-应交增值税(销项)贷:应交税费-应交增值税(进项)?还需要最后做这一步吗?
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2022-03-04
请问,转出未交增值税科目,期末借方余额,是不说明有留底?
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2020-07-03
老师,结转增值税时的分录是,借:应交税费-转出未交增值税, 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税,缴纳时,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款,那这样这个转出未交增值税有余额如何处理?
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2019-11-04
老师您好,一般纳税人转小规模纳税人后原“应交税费—增值税”科目下的各明细项目的余额是否结转处理,若结转如何做分录?或是不结转继续保留?
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2019-12-24
老师,请教个事,要交接时发现2015年的总账找不到了,只有明细账,怎么办?
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2018-11-07
老师,他们有的只有进项,做的分录是这样的: 借:应交税金--未交增值税 贷:应交税金--应交增值税--进项税额借方,应交税金---未交增值税,应交税金---转出未交增值税, 如果可以的话,看账套之前用哪个科目 就用哪个科目 吗?
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2022-03-03
如果本月销项税大于进项税,月末结转时 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 进项大于 销项,月末应该怎么处理呢
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2019-01-15
老师,请问一下,我公司是小规模纳税人,现在申报表这样提示,季度增值税是29702.97,可以享受1%的税率 所以减征19801.98,应交税是9900.99,减免明细表哪里填错了吗?
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2021-07-15