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现在工资分两块,一块是本公司人员。一块是劳务公司。劳务公司的工资直接列成本了。。。借:生产成本-劳务 贷:银行存款这样的话,是不是得把劳务工资那块也放在应付职工薪酬里?
1/706
2018-02-26
用友t3现金流量项目目录我设定了:支付给职工及为职工支付的现金,但最后在生成现金流量表时却不能生成这一项的数据,要怎么操作?
1/988
2019-01-09
公司的预付账款不多,收到预付账款时,借:银行存款 贷:预付账款-某工公 收到商品时,借:库存商品 贷:? 结转成本时,借:生产成本 贷:库存商品 ,号那里选那个科目,怎么样才能借记应付账款,把这个科目做平?
1/683
2017-01-08
老师,9月份是报税期,我做了一笔分录是 借方;主营业务成本-暂估 贷方:应付账款-暂估 是为了让利润减少 然后 10月份我在把这个分录,冲销了 借方;主营业务成本-暂估 负数 贷方;应付账款-暂估 负数 这样对吗 ?
1/318
2019-11-18
去年暂估了100万发票,今年实际到票70万,进项9100,去年做了笔,借主营业务成本 贷:应付账款暂估请问老师怎样冲去年的账!今年怎么做账呢
5/492
2022-03-29
借:主营业务成本 贷:其他应付看-暂估 这个分录该怎么理解
1/1063
2019-08-23
老师您好!库存商品作为职工福利发放给员工,实际发放时是借:应付职工薪酬:贷库存商品。那我该怎么结转成本呢?
1/2735
2020-07-01
借主营业务成本,贷应付账款什么时候才用这个分录
2/489
2022-03-03
收到购买货物发票,记,借主营业务成本,贷应付账款,可以吗
1/2580
2017-12-26
借暂估应付账款 贷 应付账款 主营业务成本 怎么理解这个分录
1/1644
2019-05-09
店里直接进货用来销售的,且已付款,借方是做应付账款,还是做主营业务成本科目
1/759
2018-08-06
老师,上月做了一笔暂估成本的分录,借,主营业务成本贷应付账款,这个月我记账首先要冲掉上月这比分录,要做几笔?
3/1378
2019-10-11
老师好,电梯维保费是按季度付款的,在没有付款前,每个月计提分录是借 :主营业务成本-电梯维保费,贷:应付账款,实际支付时,在冲减应付账款?
2/966
2021-04-30
我这个月暂估了,借主营业务成本43万贷应付账款-暂估3万,那么下月拿票回只有15万.那我下月怎么什分录冲暂估
2/511
2020-07-24
老师好,公司6月份暂估了一笔成本,当时 借:主营业务成本,贷 应付账款(某公司),到9月收到发票,冲销了暂估这一笔分录。然后再做 借:主营业务成本,贷:应付账款(公司)可以吗?还是要先入库再结转
1/844
2019-12-05
21年多做了一笔成本,科目是借:主营业务成本贷:应付账款,今年要做调整该笔分录,具体如何调整,分录怎么做
3/1493
2022-04-12
老师,2020年计提的工资没有发,是入什么科目合适? 计提时候 借:主营业务成本-工资10000 贷:应付职工薪酬-工资10000 (然后员工离职了也没发了,他们也不要了) 怎么做分录这个10000的工资,怎么冲掉应该职工薪酬-工资10000
3/759
2021-02-02
我想问,收到发票不确定主营业务成本,挪成预付账款有什么后果?
1/1028
2020-06-17
非上海本地人想要交个税,个人可以在上海单独交吗?为什么非要企业代缴。。
1/1064
2017-03-09
老师好,我们是总公司的分公司,现在我们成本票还缺一百多万,我们打算在汇算清缴之前补上,但是总公司不可以,我们改怎么做,希望老师帮忙支支招,非常感谢
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2022-01-06
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