2018年12月做了1笔暂估,2019年1月份调整回来了,借:应收账款:暂估贷:未分配利润,2019年汇算清缴的时候是不是不需要纳税调整了,财务报表年报会有影响么
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2019-05-24
按我说的那个。你支付水电费的时候,借管理费用-水电费 贷银行存款 然后计提工资的时候借管理费用-工资等 贷应付职工薪酬 发放的时候借应付职工薪酬 贷现金 其他应收款 最后借其他应收款 贷管理费用-水电费
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2017-08-08
公司宿舍房租,是直接借:管理费用-福利费 贷:银行存款 还是要通过借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 然后再结转借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费
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2019-11-29
职工福利费是直接借:管理费用~福利费贷银行存款或现金,还是借:管理费用~福利费 贷应付职工薪酬~福利,发放时借:应付职工薪酬~福利费 贷:银行存款或现金
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2018-11-05
老师 我在收上级单位工资经费时,记 借 银行存款 贷 其他应付款-xx单位,在支付时记 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 计提 借 管理费用 贷 银行存款,这样对吗
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2021-02-22
购买了办公用品,钱是直接转到对方公司,这个凭证应该怎么写,是借管理费用,贷银行存款,还是借管理费用,贷应付账款,再借应付账款,贷银行存款
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2020-06-19
老师,我19年一笔销售费用包装物,暂估在借方,收到发票,红冲暂估做在贷方,导致利润表和金额和科目余额表金额不一致,现在正在汇算清缴,怎么处理好?
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2020-05-13
营业执照经营范围“建筑工程技术咨询;工程设计;城乡规划编制;环境影响评价与评估咨询;工程造价咨询;工程招标代理;遥感测绘服务;工程监理服务;工程勘察;项目可行性研究报告的编制;建筑劳务分包”, 我们公司有测绘资质,可以承揽自然资源类项目, 请问我再开具发票的时候能不能开具“土地重估和登记费用”?
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2022-08-24
注册会计师通过实施风险评估程序,发现被审计单位2023年销售费用中的运费占营业收入的比例与上年相比存在不合理下降。根据这一信息,怀疑被审计单位( )项目( )认定存在重大错报
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2023-11-15
我单位出售2005年购入的房产,合同约定购置房产产生的所有税费对方承担,本单位出售房产只产生评估费,请问,需缴纳的增值税怎么计算,土地增值部分是否可以加计5%扣除
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2017-11-07
老师,这个是合并报表的例题,有个地方我想不通,评估增值计算应纳税所得额的时候是调减的,所以理论上是不影响所得税费用的,这里怎么会把递延所得税负债冲减所得税费用呢?
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2020-08-28
借管理费用:贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税——减免税款 贷:管理费用;这样以后结转费用类时会产生奇怪问题吗
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2019-06-11
之前的招标费我直接计入费用里了,借管理费用-招标费,贷银行存款,现在又返到公户里了,是借银行存款,贷管理费用吗
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2020-07-18
会计做暂估入库,借:原材料 贷:应付 下个月按照这笔红冲,没有计入暂估入库的科目,这样做对吗
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2019-11-26
客户发票开多了,这是以前留下的账,现在发票也退不回去,应付账款下的暂估税贷方的数字怎么调整呀?
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2019-12-25
老师我上月暂估成本 借:主营业务成本,300贷:其他应付款:300。这样做对吗?这个月收到票我应该怎么处理
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2018-04-12
U8冲暂估材料时,发票已做了,生成蓝字回冲单时只借材料,贷应付账款,没有应交进项税,为什么 ?怎么处理
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2019-11-19
请问小规模纳税人之前做的账上分录:借:主营业务成本:200万 贷:应付账款-暂估200万,后面账务怎么处理?
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2019-08-19
老师我6月份时做了一笔暂估分录是借:库存商品 贷:应付账款 下个月发票补回来时我应该怎么做账呢?
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2019-11-05
上个月没有收到发票,暂估的,借主营业务成本 劳务派遣工资,贷应付账款,这个月收到发票怎么做分录
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2022-02-11