缴税时:借:应交税费-已交增值税 贷:银行存款和借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款是不是都可以?
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2016-10-26
老师,个别员工没有领工资是不是可以计入到其他应付款里,待到领取的时候在冲其他应付款? 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 贷:其他应付款——xx 领取时: 借:其他应付款——xx 贷:银行存款
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2020-11-15
老师,银行流水收到一个单位退回押金3000元,但是押金的支付并没有用银行存款支付 ,那是不是借:其他应收款 3000 贷:其他应付款(法人支付) 现在做分录 借:银行存款 3000 贷:其他应收款 3000
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2023-03-27
非主营业务,开的票,可否:借:其他应收款,贷,应交税金,贷,其他业务收入
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2019-01-09
A应收账款借方余额2577227.34元 B应收账款贷方余额2586746元 AB应收账款都是一家公司的,这个怎么调账做分录啊。
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2018-01-02
我是小规模建筑企业。属于季报,想问如果11月开了张工程款专用发票,已交增值税和附加税。但是对方未付款。我要确定收入么?分录是借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税额-应交增值税-销项税 是么?然后成本票也还没拿到
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2019-12-11
老师专用收款收据的收款项目和收款事由里面填写的内容是一样的吗
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2020-03-24
老师你好,建筑行业,然后当月收到100万款项,是异地项目,1、这个是收到款项当月预缴增税税还是次月呢?2、这个入账是按照2%算增值税还是9%呢?借:银行存款 100万 贷:主营业务收入98.04万 应交税费 -应交增值税-预缴税款 1.83万这样嘛?
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2020-12-29
老师,您好。我们公司本月开出一张服务类发票,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费~销项 收到款后:借:银行存款 贷:应收账款 没有发生任何费用,主要就是我们工程部人员开公车出去帮客户维修东西,带了工具去。结转成本有什么简单的处理方案吗?
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2019-12-28
#提问# 我是汽车4S店,客户的车款和购置税保险一起刷卡,开票金额包括代收的购置税跟保险费,那我应该如何做分录? 情况是:开始收到车款时,具体不知道购置税和保险是多少,就全部做到应收车款里了,后期按实际购置税和保险费从对公账户划出。 就按收10万,开10的票来举例子,当时收到钱借:银行存款10万,贷应收车款10万,发票入账,借应收车款10万,贷主营业务收入87000,应交税金13000,后面再划出去购置税跟保险费22000,我冲车款也不对啊,这样就增加应收车款
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2019-05-16
上半年发放奖金银老板要求计入其他应收款,借:其他应收-XXX贷:银行存款;等年终发放奖金时并入年终奖调整,借:应付职工薪酬-年终奖,贷:其他应收-XXX 银行存款,可是借贷不平怎么办
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2020-02-22
我们是被挂靠方,收到挂靠人转来的税金怎么做账?可以这么做吗,收到税金时:借:银行存款 贷其他应付款-税金 同时做 借:其他应付款-税金 贷:应交税费 ,支付税局税费时,借:应交税费 贷:银行存款
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2021-02-02
请问,购买材料,货到款已经付了,票未到要怎么做账?借原材料贷银行存款,收到发票再做,借应交税费(应交增值税-进项税额)贷原材料,这样做对吗?
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2021-07-02
股东给现金买东西,那么借管理费用,贷其他应付款。在收入转还股东是不是借其他应付款贷银行存款
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2017-05-19
老师,请问收到代缴车险费用怎么做账,借 现金 贷 其他应付款;代付时 借 其他应付款 贷 银行存款,是这样吗?
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2020-03-25
缴纳个税是的分录是:借:应交税费-代扣代缴个人所得税。 贷:银行存款。‌‌‌‌ 还是 借:其他应收款-个税 贷:银行存款
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2025-06-19
做内账,本月入账时,已知购入商品成本25627元,销售商品总额33693.5元,银行收到回款804。(不计税费)以下哪组分录是正确的用法?为什么?第一组:一、 采购时借:库存商品贷:应付账款(或银行存款、或库存现金 )二、销售时借:应收账款贷:主营业务收入三、同时结转销售的成本借:主营业务成本贷:库存商品四、收款借:库存现金(或银行存款)贷:应收账款第二组分录:购入商品成本:借:主营业务成本贷:库存商品销售商品:借:应收账款贷:主营业务收入银行收到回款:借:银行
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2017-08-25
其他应收款款-社保,以前年度有借方余额,可以这样(借:现金0.1,贷:其他应收款-社保0.01)调整吗?
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2020-03-23
财付通入账借银行存款 贷应收账款。接着应收账款这么挂账着吗?不用开票的要怎么处理
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2018-09-05
请问前几个月收到一笔销售首款,没开发票计入应收账款,10月收到尾款开了发票,请问科目是 借:银行存款,应收账款, 贷:主营业务收入,应交税费 这样吗
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2016-11-14