购入金税盘和报税盘时,收到专票,这个需要认证进项税额吗?如果认证了,填减免税那张表,不是金额就不对了
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2019-03-07
23年第一季度申报企业所得税利润总额是负数,保存的时候提示第13栏减免所得税额未填写,是什么情况呢?谢谢
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2023-04-14
老师 我们是农业种植公司享受企业所得税免税 填写年报企业所得税免税填写的是A107010减免所得税优惠明细表还是A107040减免所得税优惠明细表?两个表都没有关于所得税季报预缴时填写的所得减免从事农、林、牧、渔业免征企业所得税那栏 我要怎么填写?
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2020-05-14
免抵税额和增值税免抵税额有差额是什么问题
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2019-12-18
航天开具的一张可以减免的专票 怎么做减免分录?
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2017-04-06
教育费附加和地方教育费附加减免是怎么减免的
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2019-01-07
“专票+普通发票销售额合计不超过10万或者是30万享受减免普通发票,专票不享受”能说的再详细些吗,后半句不大理解。
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2019-04-26
附加税申报有减免优惠,那我计提的时候就按减免后的计提还是先计提,再转收入?
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2019-06-06
申报印花税 营业账薄的实缴资金 减免50% 选代码几? 还有买卖合同减免50% 选代码几
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2023-04-07
某适用加计抵减政策的一般纳税人。2019年12月发生一般计税项目销售收入140万元,简易计税和免税项目销售收入20万元,当期进项税额80万元,无法准确划分进项税额,无上期加计抵减余额,计算当期计提加计抵减额?
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2021-10-15
老师,正在填写第二季度企业所得税预缴纳税申报表,累计利润额1309154.51,减免税额对吗?我算着应补所得税是24289.15呢
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2019-07-11
一般纳税人享受减免教育附加税和地方教育附加税吗,销售额是指开票不含税销售额吗,申报时候怎么填写
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2019-01-13
老师,应交税费-应交增值税下面的三级科目(比如:减免税额、进项税转出可以有余额吗?还是都要结转平呀?谢谢)
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2019-12-18
老师 差额开票的小规模企业没超过45万,按减免报吗
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2021-10-23
减免所得税优惠明细表’中的“小微企业实际利润额累计金额”栏是填写本年累计金额,还是填写弥补亏损后的总累计金额,还是填其他有以前年度亏损 但弥补完之后是盈利 就不确定减免所得税优惠明细表该怎么填了
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2018-07-13
购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入 请问老师 这个减免税款还需要结转到哪里呢?抵税的时候怎么做呢
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2021-02-26
老师你好,我想请教你企业所得税年报,纳税调整后所得是29509弥补之前年度亏损之后应纳税所得额是0,然后第26行减免所得税额(107040)这个表自动带出减免的数额5901.8,第28行应纳税额就变成了—5901.8,这个是还要填那个表才能冲平,我是弥补之前亏损后应纳税额是零的
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2020-04-01
我是小规模纳税人,有自开专票,我知道的是增值税一定要交,城建税减免一半,但教育费、地方教育费、水利基金是减免一半还是免税啊?
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2019-07-06
小微企业,2016年买了金税盘(税控盘),开具增值税专用发票价税合计490,开具增值税普通发票330(增值税发票系统升级和技术维护费),这个税控盘根据政策是只有第一次购买才会全额减免吗?这个减免额是490,还是490+330?然后2018年和2019年增值税普通发票280(增值税发票系统升级和技术维护费),这两笔钱还是可以全额计入应交税费应交增值税减免税款里吗?在2016年,没有在纳税申报表里填写上该笔钱(减免税额款),那我应该在会计上怎么给它处理?我现在的时间截点是2016年6月30日。
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2019-10-24
某适用加计抵减政策的一般纳税人。2019年12月发生一般计税项目销售收入140万元,简易计税和免税项目销售收入20万元,当期进项税额80万元,无法准确划分进项税额,无上期加计抵减余额,计算当期计提加计抵减额?   
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2020-06-14