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2017年一个供应商有13000元材料发票开不了单位也已经注销了,原材料也已经在2017年的时候暂估入库了,货款也已经支付,不想在汇算清缴的时候调增成本,账务怎么处理???
1/787
2018-07-10
供应商按照合同,给了返利,涉及多个资产,开的折扣发票,入账时候是入到营业外收入,还是冲减采购成本?
1/1580
2018-05-09
老师,你好,我想请教一下如果3月供应商开给我司的增值税发票税号写错了,他重新申请作废补开发票,还能抵我3月的税票吗
3/559
2020-04-22
发现往年入账的普票有假票,供应商已经重新开了发票了。这种情况怎么入账
1/837
2019-03-01
关于销售给客户的产品提供维修服务的账务处理。操作模式为:客户—我司-供应商 ,我司给客户开的维修费发票为5万,供应商给我司开维修费发票为4.5万。我司开给客户作其他业务收入,借:银行 贷:其他业务收入 应交税费 供应商开给我司的作成本,计什么科目?
2/472
2021-09-27
我们12月份为了确认成本,让供应商按照以前月度的供应量开具了12月份的增值税发票,然后1月按照2019年12月份实际的量来重新入账。发票金额较12月份实际少的话再开发票补全金额。多的话,就不知道怎么操作了?得麻烦老师帮忙解答。
5/649
2020-01-15
老师,你好,请问账上法人借公司的款很多,除了法人自己的报销费用去冲他的借款,一些未税的供应商提供的税务局通用机打发票和出货的时候货车时候给的票都能做成法人报销的费用来冲他的借款吗?
1/1267
2018-01-07
老师您好,我方作为购买方,退商品给供应商(商品前期已收发票已抵扣),商品成本价1000元,销售方开具红字发票商品价800元,怎么做完整分录?
2/784
2019-07-04
现在年底了,我门公帐上付出去的款,好多供应商不开发票了,这些费用可以做成本吗,第四季度的企业所得税怎么申报?
1/471
2019-11-27
你好,老师请教下一个问题:我们公司有两个项目挂在一个公司,而这个公司既是材料供应商又是建筑行业的。问题是材料款抵工资货款了。那我们也要开材料发票?
1/400
2020-04-21
老师好:我收到一张供应商的增值税发票,所有内容都往下错了一行,密码区的内容也出格了,税额小数点后面的字也看不清,那么,这张发票可以用吗?
1/1044
2021-12-07
我想问一下,我是做服装行业,贸易型公司 一般纳税人 给供应商7个点开发票,我应该收客户几个点才划算 这个是怎么算的
1/1596
2019-09-24
老师,公司购买了一条生产线,供应商也是按生产线1条给我开具发票的。但我希望对生产线的不同机器单独做固定资产入账,问题我也不知道每个机器的具体价格,这怎么办呢。是让供应商出具个生产线的价格构成说明吗。这种问题可以在签合同的时候怎么来规范吗?
1/918
2021-10-11
汽车行业的,客户月供的车,供应商开机动车发票给我车行,入户是入我车行名字,月供三年我们就转户给客户,那我要怎么做分录
10/1295
2016-06-13
老师,您好!我想问一下供应商免费给我们公司送的1吨产品,应该怎么进行账务处理呢?这1吨我们公司是正常销售开票给客户的,销售已经正常开具销项发票做主营收入和销项税处理了。
1/919
2019-12-05
在建工程 材料款-管桩是把钱付给建设单位 由建设单位付给实际的供应商 最后供应商开票给建设单位等工程完工后 由建设单位 统一开具发票我现在 付给建设单位的这笔管桩款 应该怎么做账呢
1/825
2018-09-05
老师你好,请问供应商给我司开的增值税发票的银行开户行写错了,发票需要退回么
1/910
2020-06-27
供应商9月份给我们开的票税号开错了,今天认证发票的时候才发票,现在让供应商给我们重新开需要把9月份的发票退回吗?还是不用退回,这边申请开红字了让对方开红字呢?
1/510
2018-11-24
老师你好!问一下供应商开给我们的红字专用发票,购买方和销售方信息只有公司名称和税号,可以吗?地址电话开户行没有
1/1060
2019-10-29
老师,你好!请问一下从去年到现在公司跟供应商的阿里巴巴上采购的零售货款可以累计起来开成一张进项发票过来抵扣增值税吗?可以的话合同从去年到现在这些零售货款的合同日期要写什么时候比较合同呢?谢谢!
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2019-10-10
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