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请问,18年客户的预收款在18年年终已结转为收入,但2019年时,这客人发生了付款,这笔付款是从上年的预收款里支出,那现在要支付的分录怎么做?
1/600
2020-01-09
航天白盘,开票系统 金额后的小数点怎样才能保留两位
1/2872
2020-05-15
后面再开给对方,我要先报税,所以先做账,请问可以用应收账款或则预收账款处理吗?
1/49
2022-04-25
老师我们企业应收账款很大,金额很大。我报税的时候不想给税局体现这么多的。把一些金额放到预收账款里之后以负数填列可以吗
3/252
2021-10-22
老师,我现在的应收账款在借方 ,同样的这个客户在预收账款贷方也有一个相同的数,这个是不是就是应该能够对冲的。
2/320
2022-06-30
请问一下老师,我把应收账款都放到预收账款可以吗
1/591
2021-05-22
老师,请教一下,就是收入一笔,计入应收账款,还是预收账款,是不是我每当收入客户一笔收入,就需要查询这笔收入以前是计入应收账款,还是预收账款,我的问题是每当收到收入一笔,都需要查询吗,要是业务量大,是不是有点麻烦
2/431
2023-11-21
老师,业主打了预付款到农民工工资支付专户,做了分录借:农民工工资支付专户贷:预收账款-业主 然后现在开票了,发票金额的总额就是打到对公户+另外一部分就是原先预付到农民工工资支付户的钱,这个怎么处理呢?到时这个农民工工资,也是按照各项目发放工资到农民工手上的,怎么冲这个应收账款?
2/208
2024-08-16
老师好 2月份预收100%美金$3980*7.2542=28871.72(预收账款),3月份出口确认收入 $3980*7.1745=28554.51(应收账款),人民币差额=28871.72-28554.51=317.21 这个差额该怎么做账?分录怎么写?
6/45
2025-04-15
同一个客户,应收账款借方有余额,预收账款贷方也有余额,是不是要冲抵计算?
1/1309
2022-04-11
我们是外贸公司,刚收到预付款,我想一下账务处理是做应收账款还是预收账款呢
6/463
2023-06-09
这个建筑业的预收账款,应收账款都要设置项目,就是预收账款-新商大厦,应收账款-新商大厦
2/3280
2023-02-03
现在未开票给人家,后面再开,我要先报税,所以先做账,请问可以用应收账款或则预收账款处理吗
1/1059
2022-04-25
预收后发货,预收款不足以支付货款,怎么做
1/1641
2021-11-10
去年有一笔分录:借:银行存款30000 贷:其他应付款30000,结转其他应付款:借:其他应付款 30000,贷:预付账款。这笔分录其实应该是预收账款,之前错了。之前应该写的会计分录是:借:银行存款30000 贷:预收账款30000.那么现在18年5月份的我应该怎么调呢?调到预收账款呢?
1/921
2018-06-15
结转周转材料 可以直接转成本吗 不用再转制造费用
1/1092
2019-03-05
公司的私户与公司另外一个私户互相转帐,要怎样登记?
1/247
2019-01-17
在同个江苏结算卡能不能办理对公转帐
1/230
2019-11-04
公户转帐给员工在凌晨三点多几点可以到账?
1/2361
2020-07-21
帐套显示已结转怎么取消
1/1703
2019-12-21
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