送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-08-16 15:47

您好,开发票  借:应收   贷:主营业务收入   销项税
借:银行   贷:应收     预收账款-业主
这样就把往来冲平了

优雅的柚子 追问

2024-08-16 17:10

谢谢老师,那农民工工资那些呢?

廖君老师 解答

2024-08-16 17:10

您好,工资是我们申报个税的,我们不是要开劳务发票是收入么,申报个税的工资就是我们的成本

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相关问题讨论
是的,资产负债表就是这么填报的
2022-10-28 15:20:32
其他应收款和其他应付款也是往来科目呀
2023-03-01 09:16:27
同学你好 是不是应收账款、预付账款、其他应收款、资产类科目? ——是的; 是不是应付账款、预收账款、其他应付款属于负债类?——是的; 资产类余额在借方还是资产,余额在贷方是负债 负债类余额在贷方是负债 ,余额在借方是资产
2022-01-04 15:38:58
你好;    原来的 数据还在预收账款栏次体现的 ;    重分类是重分类负数的金额; 比如应收账款 负数  在预收账款栏次体现。   
2023-05-11 09:25:17
对于这类调整不需要编制会计分录加以调帐,只要在编制报表时,将预收帐款下明细科目的借方余额归入应收帐款,将应收帐款下明细科目的贷方余额归入预收帐款即可
2023-05-11 09:26:03
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