收银行利息 100 借银行存款 100 贷财务费用100 结转时 借本年利润 贷财务费用-100这样吗
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2019-04-30
借在途物资2100 应交税费-应交增值税(进)273 贷应付账款2373 借在途物资12000 应交税费-应交增值税(进)1560 贷应付账款13560 借在途物资4000 应交税费-应交增值税(进) 贷银行存款 应付账款 借应付账款 贷银行存款 数字有误 对应填写一下 (分录的科目没问题) 2021-04-27 09:11 还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
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2022-10-19
收到挂靠老板交来的1000块保险费,怎么做分录!是借:库存现金1000贷:其他应付款:1000然后第二笔分录:管理费用-保险费 1000 贷:其他应付款 1000 是这样做?还是第二笔分录:借:管理费用-保险费 贷:库存现金?
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2017-05-10
请问公司购扩建采购的物品计入预付账款后来票冲减预付账款,这些款项是需要计入长期待摊费用的,怎样归集? 借:预付账款,贷:银行存款,借:长期待摊费用,贷:预付账款吗,
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2025-04-08
收到银行存款利息分录练习答案是借银行存款借财务费用(红字金额) 但是借贷记账规则是有借必有贷,借贷必相等啊
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2018-08-10
老师,员工请款支付酒店餐费和住宿费,需要走应付账款吗,还是直接借费用贷银行?
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2018-12-18
老师,请问首次发行普通股,相关手续费和佣金怎样做借贷方向啊
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2019-05-09
爱信诺财税软件管理的问题,已经生成的发票可以删除?
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2019-07-11
建筑企业收中标代理服务费 3000 借: 银行存款 3000 贷:其他应收款-个人 3000 付中标代理服务费 借 管理费用-中标代理服务费 3000 贷:银行存款 3000 那么账面上会 有其他应收款-个人 3000 怎么平呢???
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2021-06-02
向一个全资子公司提供借款,收取的利息,在出合并报表时需要抵销吗?抵销费用如何做,母公司的账是 借:银行存款 贷;财务费费, 子公司的账是 借: 房产产开发成本--借款费用 贷:银行存款
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2019-03-04
我们公司预收租户的电费,每月5号统一去电业局交电费。预收的分录:借:银行存款 贷:预收账款。交电费的时候,借:管理费用 贷:银行存款,这样对不对?如果对的话,“预收账款”科目怎么冲减?
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2018-03-20
公司员工报销500,原本应该计入管理费,我错记其他应收款,分录:借:其他应收款-暂付款500贷:现金500,我下个月作分录:借:管理费500贷:其他应收款-暂付款500。这样对吗?
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2020-03-10
该承租公司每月所欠水电费都挂账预收账款,现收到水电费款,并给对方开具发票,该如何做账务处理
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2018-01-10
老师,房租35000元,支付押金10000元(借:其他应收款-押金10000,贷:银行存款10000)支付尾款25000元(借:管理费用-房租35000,贷:其他应收款-押金10000,贷:银行存款25000元)这个会计分录对吗?
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2020-06-28
老师,应付账款3万,用承兑付了4万,供应商退回现金,借:应付账款30000 库存现金10000 贷:应付票据 这样账上现金就增多了也是对的吧
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2016-12-08
公司张三之前帮公司付费用,借;管理费用、贷:其他应付款,还款的会计分录
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2018-10-12
外账 拿来费用发票,要冲个人借款, 借其他应付款 贷管理费用 这样做对吗?
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2020-05-09
工会经费计提时: 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬一工会经费 工会经费交纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款 为什么还有其他应付款?应该计提到其他应付款吗?
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2019-09-03
老师好,我要扣施工单位的水电费,现在是挂到应付款,扣款时怎么做会计分录 现在是挂到应付款——挂在应付账款的贷方 借方是直接到 水费 电费吗? 借 应付账款 贷方 水电费?[图片]应付账款是施工单位的名字
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2022-04-20
我们9月份买的进销存,当时我做的借:预付账款,贷:银行存款现在才拿到发票,是不是可以借:费用,冲销预付账款了?到时买的7800,还有尾款没付,那我贷方是不是还用预付这个 借:费用7300 预付账款4500 贷:预付账款2800
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2017-12-13