老师,这个题为什么不把23年的应收应付抵消抄写到2 问
因为合并报表是每年重新编制的,不是在上年基础上延续,所以2024年需要重新抵消当年的内部应收应付余额(380万),而不是直接抄2023年的500万。 答
请问本月员工工资有0申报的,专项附加赡养老人扣15 问
你好,他需要抵扣就填写,不抵扣的话可以不用填写,不清楚他以后的月份的工资是什么情况 答
想咨询下,A 有限公司投资了C 合伙企业,工商上查询 问
您好,要先做工商变更,然后再转钱到C公司 借:银行存款 贷:实收资本 答
投资性房地产需要缴纳的房产税,土地使用税,计提时 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,请问成本流程,不管用品种法,分步法或分批 问
对的是的,是这么操作 答

建筑企业收中标代理服务费 3000借: 银行存款 3000 贷:其他应收款-个人 3000付中标代理服务费借 管理费用-中标代理服务费 3000 贷:银行存款 3000那么账面上会 有其他应收款-个人 3000 怎么平呢???
答: 你好 这个服务费 是个人垫付的吗? 收下具体情况好判断科目怎么平衡
在2016年我公司支付一笔代理费,当时做账的人做错了,做成了借其他应收款,贷:银行存款。我现在发现错误,应该怎么调整?
答: 借:以前年度损益调整贷:其他应收款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
税控盘服务费之前做的借其他应收款贷银行存款,现在不抵扣了,应该怎么调整?
答: 你好,税控盘服务费之前做的,借:其他应收款,贷:银行存款 现在的调整分录是,借:管理费用,贷:其他应收款









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lion 追问
2021-06-02 10:50
meizi老师 解答
2021-06-02 10:56
lion 追问
2021-06-02 11:04
meizi老师 解答
2021-06-02 11:12