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借,银行存款120.贷.财务费用-手续费-120.请问红冲怎么冲
1/1459
2019-10-24
银行贷款担保费怎么做分录能到下个月在计入费用?
1/964
2019-04-03
老师,您好,我在做建筑业实操练习第39题的时候,题目是这样的,银行划扣7月份住房公积金,,管理部门公司承担4514元,项目部门公司承担8291.5元,管理部门个人承担4514元,项目部门个人承担8291.5元,合计25611元,公司银行划扣25611元,这个分录我是这样写的:计提7月份公积金 借:管理费用-公积金4514 工程施工-间接费用-电力局综合楼-住房公积金8291.5 贷:应付职工薪酬-住房公积金12805.5 缴纳7月份公积金 借:应付职工薪酬-住房公积金12805.5 其他应收款-住房公积金12805.5 贷:银行存款12611 这样是对的吗
1/561
2020-03-06
收到挂靠老板交来的1000块保险费,怎么做分录!是借:库存现金1000贷:其他应付款:1000然后第二笔分录:管理费用-保险费 1000 贷:其他应付款 1000 是这样做?还是第二笔分录:借:管理费用-保险费 贷:库存现金?
1/1063
2017-05-10
借在途物资2100 应交税费-应交增值税(进)273 贷应付账款2373 借在途物资12000 应交税费-应交增值税(进)1560 贷应付账款13560 借在途物资4000 应交税费-应交增值税(进) 贷银行存款 应付账款 借应付账款 贷银行存款 数字有误 对应填写一下 (分录的科目没问题) 2021-04-27 09:11 还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
1/878
2022-10-19
第三方公司帮我公司员工发工资 通过计提:借 管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款 付款:借其他应付款 贷银行存款这样可以吗
3/661
2017-07-04
计提工资,借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放工资,借:应付职工薪酬 贷:银行存款,缴纳社保,借其他应收款-社保 贷:银行存款,对吗?那其他应收款如何平掉呢
1/1183
2019-01-12
酒店购买一批电视机已进仓,贷款未付,其分录是:借,商品库存,贷应付帐款。还款时借应付帐款,贷库存现金。请问:这笔资金怎样才能体现在费用帐户。
1/1019
2017-10-11
借:受托代销商品贷:受托代销商品款借:银行存款贷:应付账款应交税金—应交增值税(销项税额)借:应交税金—应交增值税(进项税额)贷:应付账款借:应付账款贷:银行存款借:银行存款贷:主营业务收入—手续费应交税金—应交增值税 委托代销商品受托方分录为啥是借应交税金贷应付账款呢
1/2721
2019-03-20
老师,应付账款3万,用承兑付了4万,供应商退回现金,借:应付账款30000 库存现金10000 贷:应付票据 这样账上现金就增多了也是对的吧
2/1501
2016-12-08
我们先收到对方付款,借银行存款,贷预收账款,开发票后,借预收账款,贷主营业务收入,应交税费,现在有些发票需要开红字,款暂时退不了,分录做借预收账款红字,贷主营业务收入红字,应交税费红字,是这样吗?
1/827
2020-12-29
老师,员工请款支付酒店餐费和住宿费,需要走应付账款吗,还是直接借费用贷银行?
1/1111
2018-12-18
该承租公司每月所欠水电费都挂账预收账款,现收到水电费款,并给对方开具发票,该如何做账务处理
1/1134
2018-01-10
老师,委托加工物资:发出时,借:委托加工物资 贷:原材料。 收到发票,借:委托加工物资 应交税费-消费税(继续加工) 贷:应付帐款。 支付时,借:应付帐款 贷:银行存款 。 物资入库时,借:原材料 贷:委托加工物资。 这样对吗?
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2024-02-24
老师,房租35000元,支付押金10000元(借:其他应收款-押金10000,贷:银行存款10000)支付尾款25000元(借:管理费用-房租35000,贷:其他应收款-押金10000,贷:银行存款25000元)这个会计分录对吗?
12/1090
2020-06-28
工会经费计提时: 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬一工会经费 工会经费交纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款 为什么还有其他应付款?应该计提到其他应付款吗?
1/1272
2019-09-03
公司员工报销500,原本应该计入管理费,我错记其他应收款,分录:借:其他应收款-暂付款500贷:现金500,我下个月作分录:借:管理费500贷:其他应收款-暂付款500。这样对吗?
1/474
2020-03-10
上月预提的水电费(款已付,票未到)金额一致 借:管理费用--水电费 贷:预提费用 本月要冲销全部分录吗?再做一笔新分录? 还是直接:借:预提费用 贷:其他应付款 ??
2/365
2024-04-01
老师:销售店铺员工聚餐、或者户外活动,我直接挂:借:销售费用-员工活动费,贷:银行存款,销售员工宿舍水电费挂:借:销售费用-福利费。贷:银行存款可不可以
1/218
2024-10-30
老师好,银行扣了手续费,后面因为操作失误又退回来了,账务处理这样做对吗 借:财务费用-手续费 贷:银行存款 借:银行存款 贷:财务费用-手续费(红字)
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2022-11-09
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