管理部门购买文件柜可以先借管理费用贷银行存款,然后在借固定资产贷管理费么?
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2020-07-11
收银行利息 100 借银行存款 100 贷财务费用100 结转时 借本年利润 贷财务费用-100这样吗
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2019-04-30
2018年12月借出一笔款,借记:其他应收款,贷记:零余额存款 今年冲账:财务会计:借记:业务活动费,贷记:其他应收款 预算会计:借记:行政支出—项目支出,贷记:?
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2019-06-03
老师,你好,比如我司员工11月社保自己承担是800元,因为12月才入职,12月社保正常缴纳单位部分单位扣个人部分个人扣,12月社保比如单位部分2000个人部分1500,现在这个员工11月代交的社保在12月发工资的时候只扣了400元,我先计提借:其他应收款-个人A800元 贷:银行存款800然后发工资的时候借:管理费用-工资20000借:管理费用-社保单位2000贷:应付职工薪酬-工资20000贷:应付职工薪酬-社保2000发工资的时候借:应付职工薪酬-工资20000贷:其他应付款1500贷:其他应收款款-个人A400贷银行存款18100,。你看这样对嘛
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2020-03-06
爱信诺财税软件管理的问题,已经生成的发票可以删除?
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2019-07-11
老师,请问首次发行普通股,相关手续费和佣金怎样做借贷方向啊
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2019-05-09
老师,房租35000元,支付押金10000元(借:其他应收款-押金10000,贷:银行存款10000)支付尾款25000元(借:管理费用-房租35000,贷:其他应收款-押金10000,贷:银行存款25000元)这个会计分录对吗?
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2020-06-28
老师,应付账款3万,用承兑付了4万,供应商退回现金,借:应付账款30000 库存现金10000 贷:应付票据 这样账上现金就增多了也是对的吧
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2016-12-08
老师,委托加工物资:发出时,借:委托加工物资 贷:原材料。 收到发票,借:委托加工物资 应交税费-消费税(继续加工) 贷:应付帐款。 支付时,借:应付帐款 贷:银行存款 。 物资入库时,借:原材料 贷:委托加工物资。 这样对吗?
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2024-02-24
工会经费计提时: 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬一工会经费 工会经费交纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款 为什么还有其他应付款?应该计提到其他应付款吗?
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2019-09-03
公司员工报销500,原本应该计入管理费,我错记其他应收款,分录:借:其他应收款-暂付款500贷:现金500,我下个月作分录:借:管理费500贷:其他应收款-暂付款500。这样对吗?
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2020-03-10
收到挂靠老板交来的1000块保险费,怎么做分录!是借:库存现金1000贷:其他应付款:1000然后第二笔分录:管理费用-保险费 1000 贷:其他应付款 1000 是这样做?还是第二笔分录:借:管理费用-保险费 贷:库存现金?
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2017-05-10
公司车量的在银行账上直接扣款的通行费,是借管理费用-通行费,贷银行存款吗?
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2020-09-25
老师,员工请款支付酒店餐费和住宿费,需要走应付账款吗,还是直接借费用贷银行?
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2018-12-18
银峰公司收到苏州公司3月19日签发面值50000,利率7.8% 90天到期的商业汇票到期,到银行兑付存入银行。借银行存款 贷应收票据 贷财务费用。老师请问这里的财务费用是银峰公司要求苏州给的利息然后附带在汇票里,还是办理汇票时银行自己给的利息,这个利息是银行承担还是苏州公司承担
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2016-07-18
18年时借方:管理费用 110.49 贷方:其他应交款:110.49 。 19年发现错误了,正确是 借方:管理费用 1104.86 贷方:其他应交款1104.86 老师 19年我要调整: 借 以前年度损益调整-管理费用994.37 贷 其他应收款 994.37 是这样吗?
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2019-07-18
推销应由本月负担的保险费 ,其中,生产车间260元,行政管理部分400元,请问借贷方是什么
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2022-05-11
我们先收到对方付款,借银行存款,贷预收账款,开发票后,借预收账款,贷主营业务收入,应交税费,现在有些发票需要开红字,款暂时退不了,分录做借预收账款红字,贷主营业务收入红字,应交税费红字,是这样吗?
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2020-12-29
公司从外面私人手里买了10万的银行承兑,然后又转手付款给供应商了,这样做有什么风险么,
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2017-04-11
老板给了一张承兑汇票复印件,上面出票人:是的销货商A,收款人也是销货商B,背书转让;据老板说是边角料买给了B,而A欠钱,就直接开给B 了,要根据这个复印件怎么做账?
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2017-03-02