对方应付款 50万,但扣除2.5万税费,借银行存款47.5 营业外支出2.5贷应收账款 50万。但应收账款余额为负50万,应该怎么处理
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2019-12-31
老师,我司A企业贷款下来100万,只能货款出去,故货款打到B企业,B企业再退货款回去到A企业,那么第一笔分录是:借其他应收款 贷银行存款吗?还是借:应付账款,贷银行存款?
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2023-07-04
你好,小规模企业代开了专票,税款当场缴了增值税和附加税。分录如下: 1.借应收 贷主营业务收入 应交税费–应交增值税。 2.缴款 借应交税费–应交增值税 贷银存 对吗?要计提附加吗?
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2019-04-24
1注册资金是500万,老板买车花了150万,他又是以私户分期付款的我做会计分录购入固定资产 借:固定资产 150 其他应收款——刘斌350 贷:实收资本500代付车款借:长期应付款 150贷:其他应付款1502.如果老板再买新车回来借:固定资产 贷:其他应收款 对吗?
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2017-09-20
借 应收帐款;贷 主营业务收入 贷 应交税金-应交增值税;借 应交税金-应交增值税;贷 营业外收入-减免税金对吗
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2017-10-23
同样收到发票,为什么分录是借:管理费/服务费,贷:其他应付款。有些就是,借:管理费/服务费,贷:其他应收款
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2019-04-16
公司现在每天收的车子月租费和临时停车费,到了月底要与开发商分账,现在是应该记应收账款,还是记预收账款,怎么做借贷凭证
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2018-11-19
力丰公司代收百达公司的管理费为啥 :借其他应收款-力丰,贷:其他应收款-管理费
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2019-05-27
如果应收账款收不回来,我直接做借营业外支出或管理费用,贷应收账款可以不
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2018-01-24
老师怎么应收账款有做结转了是零是不是分录错了借:营业外收入贷:应收账款
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2018-08-07
员工离职但是公司还是帮他代缴社保,他每个月把企业和个人部分都打到公司账上,那收到钱怎么做账?然后每月计提他的社保怎么做呢?看下这样做可以吗?收到款做借银存,贷其他应付款;计提企业社保:借其他应付款,贷应付职工薪酬-社保;计提个人社保:借其他应付款,贷其他应收款-个人社保
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2017-07-03
现开出一张普票,是生活服务*服务费,我做了借应收账款 贷其他业务收入贷应交税费-应交增值税(销项),我犯愁的是怎么做成本
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2022-03-18
公司老板从公户转账到个人账户,借其他应收款老板贷银行存款公户。老板打进公户的钱,借银行存款公户贷记其他应付款老板,这样记账可以吗?还是都用其他应付款或者其他应收款?
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2022-02-24
C选项,应付账款应该是减少啊?是负债类科目应记贷方啊?
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2019-06-09
老师 收到法人的交来款项,计入其他应付款-法人 ,年末余额过大有和税务风险
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2018-12-13
老师,请问一下科目使用正确吗?收到财政的扶贫产品品牌宣传广告资金636元,为做到专款专用,账务上设置了“专项应付款”科目核算     一.收到财政补助时 借:银行存款                        636万 贷:专项应付款—央视广告        451万     专项应付款—动车广告        140万     专项应付款—茶博会送茶推介   45万     二.茶博会送茶推介已完成,合计费用177万元。     1.差旅费及其他费用 借:专项应付款—茶博会送茶推介   19万 贷:银行存款                 19万     2.茶产品158万元,赠送产品视同销售收入(以不低于成本价计价交增值税) 借:专项应付款—茶博会送茶推介        158万    贷:主营业务收入(或销售费用负数) 111万        主营业务收入                    41万        应交税金-应交增值税-销项税额      6万       3.结转产品成本 借: 销售费用-广告及业务宣传费      47万 贷:库存商品         
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2021-06-10
银行回单收款和付款都是本公司,业务种类:为对公贷款,怎么做分录?
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2017-07-03
1、我银行支付了一笔费用,还没有开票给我们,是不是做借:其它应收款,贷银行存款? 2、我银行支付了报关费和运输费,开了专用发票给我们,打算下月才认证,那我这个月也是做借:其它应收款,贷银行存款?
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2015-11-12
专项应付款转营业外收入 递延收益转营业外收入 分别是什么意思
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2019-12-16
核销分录 这样,借:应收账款,贷,银行存款?? 这样可以吗
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2023-06-16