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老师好,一般纳税人出口企业,公司进料对口,深加工进口材料及出口产品采用差额结汇,可以变为全额结汇吗?进口材料、出口分别单独付款,结汇,需要向税局备案吗?一个报关单采用差额结汇,另一个采用全额结汇,可以这样操作吗
1/606
2022-04-09
外贸公司,出口的进项认证了,增值税申报了,现在成为留抵了,应该怎么办?还可以退税吗?
2/2062
2018-12-18
36某进出口公司2019年11月进口A型小汽车20辆,成交价共计400万元,该公司另支付入关前的运费18万元,购货佣金12万元。保险费无法确定。假定A型小汽车关税税率20%,该公司应缴纳的关税为(万元。 A.86.26 B.83.85 C.86 D.83.6
1/1297
2021-11-27
老师,我根据出口报关单的金额提了钱,这其中包括了出口的运费,这样才能和外汇局管理系统的金额匹配,可是出口退税这边不承认运费,所以开票的时候并未开运费,现在这个运费部分该怎么入账才合理呢?
1/1177
2019-11-21
你好。我想问一个关于会计实务中的问题。比如公司盘亏了10万的原材料,那在做账时,按理来说是要转出进项税的,可是企业会不会想以后少缴一点增值税而选择不转出这部分增值税呢?那税务机关如何能查呢?
1/598
2019-11-21
1*57小时前转出未交增值税的期初余额不是销项税期初贷方余额510000减去进项税借方余额507500等于2500吗,因为出口退税和进项税转出期初都无余额,为什么是45000,怎么算出来的,这两者有什么关系
1/548
2017-08-01
跟国外客户的往来,是根据进口关税专用缴款书的完税价格,入账的吗?
1/977
2020-06-28
根据消费税的相关规定,下列行为中应缴纳消费税的是( )。 A、进口雪茄烟 B、零售粮食白酒 C、零售高档化妆品 D、进口服装
1/1796
2020-03-03
根据消费税的相关规定,下列行为中应缴纳消费税的是( )。 A、进口雪茄烟 B、零售粮食白酒 C、零售高档化妆品 D、进口服装
1/1879
2020-03-03
老师您好,请问进口增值税专用缴款书认证完税表怎么填呀,(本月未开票,留底的话填在哪列呀?)他的账务处理分录怎么做啊?
3/269
2020-06-12
花海公司生产一种先进的模具产品,按照国家相关规定,该公司的这种产品适用增值税先征后返政 策,即先按规定征收增值税,然后按实际缴纳增值税税额返还 65%。2×22 年 1 月,该公司实际缴 纳增值税税额为 200 万元。2×22 年 2 月,该公司实际收到返还的增值税税额 130 万元。下列关于 花海公司 2×22 年 2 月份会计处理表述中,不正确的有(A、C、D )。 A.确认营业外收入 200 万元 B.确认其他收益 130 万元 C.确认递延收益 200 万元 D.确认递延收益 130 万元 D为什么不对,是因为已经缴过了,所以不确认递延收益吗
1/316
2023-07-29
老师您好,我们进口的产品,增值税可以抵扣吗?如果把这些产品赠送给客户需要交税吗?
2/1063
2022-11-10
2×19年6月份,甲公司当月发生增值税销项税额合计为50万元,増值税进项税领转出合计为3万元,增值税进项税额20万元。甲公司当月交纳增值税20万元。7月交纳余款。作相关会计处理:
1/1924
2020-05-08
我公司是贸易企业,收到进项发票有含软件的进项增值税发票。 该货物出口,能退包括软件进项在内的所有的退税吗?
2/1009
2022-04-19
我想咨询外贸出口增值税如何申报
1/410
2019-05-21
出口实木地板如何开具增值税发票?
1/1187
2021-02-19
某企业生产A产品,1月共销售7吨,其中4吨出口给N客户,出口额为CIF价 117000美元,货款未收到,预计出口运费1000 美元,保险费 500美元,汇率为USD100=CNY600;内销量为1吨,内销金额200000元,销项税额34000元。当月取得增值税进项税额合计80000元,上月期末留抵税额为0元。增值税征税率为13%,退税率为11%。请计算该企业1月份增值税出口退税额和免抵税额。
2/238
2023-02-20
老师,本期的进项,销项税额都做了之后,还要做哪些关于增值税的分录?
5/376
2019-06-05
老师,你好,出口技术服务费是免税的,那么对应这项服务采购的一些进行研发的材料进项增值税是不能抵扣进项税额吗?
1/1334
2021-07-23
增值税开票软件接口费用如何做账
1/387
2023-02-20
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